你好 借:應交稅費—應交增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅 營業(yè)外支出 貸:銀行存款?
自查補交19年增值稅,開票在20.12,開的服務費發(fā)票,以及補交附加稅,企業(yè)所得稅及滯納金,相關會計分錄如何處理?
自查補交19年增值稅,開票在20.12,開的服務費發(fā)票,以及補交附加稅,企業(yè)所得稅及滯納金,相關會計分錄如何處理?
補交2019年12月的增值稅及附加稅、企業(yè)所得稅以及滯納金分錄該怎么寫?
老師我們2022年查出2020年固定資產(chǎn)少交增值稅及附加稅,所得稅,2022年3月I日補交這塊稅,及滯納金,我分錄應該怎么寫,這個處理影響2021年所有報表嗎
補交2021年的所得稅以及增值稅附加稅會計分錄怎么寫
24年房租發(fā)票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調(diào)嘛
對方要求開版權費發(fā)票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數(shù)比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數(shù),在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發(fā)電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產(chǎn)的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現(xiàn)在25年4月底了 客戶他們要讓轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 那么現(xiàn)在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 老師 請問需要這么麻煩嗎
老師,發(fā)現(xiàn)24年12月的財報數(shù)據(jù)錯了,上傳電子稅務局財報的營業(yè)收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數(shù)據(jù)是錯的,更正過后正確的營業(yè)收入是58000,凈利潤是-10000多,小規(guī)模免稅,營業(yè)稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發(fā)票分錄入反了,導致營業(yè)收入增加利潤增加
老師,你好,請問除了電子稅務局可以報稅,還有其他渠道?
老師,固定資產(chǎn)一次性折舊會計上和稅務上應該怎么處理呢
工商年報的通信地址是填企業(yè)實際經(jīng)營地址還是電子稅局上面的注冊地址,兩者地址不一樣,工商申報有影響嗎
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀
這是稅務稽查后補交的。需不需要調(diào)整以前年度損益調(diào)整
你好,具體是什么原因?qū)е卵a稅呢???
綠化項目中的綠植因枯萎,而導致進項稅額轉(zhuǎn)出,而進行補交
你好,進項稅額轉(zhuǎn)出 借:以前年度損益調(diào)整,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),?貸:應交稅費—未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 ,?應交稅費—附加稅,?營業(yè)外支出,貸:銀行存款
稅額轉(zhuǎn)出25463.51 抵扣稅額15102.4 實際繳納增值稅10361.11 請問稅額轉(zhuǎn)出寫25463.51,繳納增值稅是寫10361.11對嗎?
你好,是的,是 這樣的?
補交的企業(yè)所得稅該怎么處理?
你好 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款