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補交2019年12月的增值稅及附加稅、企業(yè)所得稅以及滯納金分錄該怎么寫?

2021-07-12 16:10
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-12 16:10

你好 借:應交稅費—應交增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅 營業(yè)外支出 貸:銀行存款?

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快賬用戶8017 追問 2021-07-12 16:13

這是稅務稽查后補交的。需不需要調(diào)整以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2021-07-12 16:16

你好,具體是什么原因?qū)е卵a稅呢???

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快賬用戶8017 追問 2021-07-12 16:18

綠化項目中的綠植因枯萎,而導致進項稅額轉(zhuǎn)出,而進行補交

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齊紅老師 解答 2021-07-12 16:24

你好,進項稅額轉(zhuǎn)出 借:以前年度損益調(diào)整,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),?貸:應交稅費—未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 ,?應交稅費—附加稅,?營業(yè)外支出,貸:銀行存款

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快賬用戶8017 追問 2021-07-12 16:30

稅額轉(zhuǎn)出25463.51 抵扣稅額15102.4 實際繳納增值稅10361.11 請問稅額轉(zhuǎn)出寫25463.51,繳納增值稅是寫10361.11對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-12 16:34

你好,是的,是 這樣的?

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快賬用戶8017 追問 2021-07-12 16:41

補交的企業(yè)所得稅該怎么處理?

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齊紅老師 解答 2021-07-12 16:46

你好 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款

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你好 借:應交稅費—應交增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅 營業(yè)外支出 貸:銀行存款?
2021-07-12
學員你好,分錄如下 借:以前年度損益調(diào)整 貸 應交稅費-應交企業(yè)所得稅 應交稅費-增值稅 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 應交稅費-增值稅 營業(yè)外支出 貸:銀行存款
2021-11-13
你好,借:利潤分配? 貸:銀行存款
2020-12-28
你好 借:未分配利潤 增值稅 營業(yè)外支出 貸:銀行存款
2022-09-02
借應交增值稅貸銀行,借應收貸以前年度損益調(diào)整,應交增值稅,借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費,借應交稅費貸銀行,滯納金借營業(yè)外支出貸銀行,借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整,差額以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)為利潤分配未分配利潤,這個以前年度損益調(diào)整為0
2021-01-08
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