必須是公司的車裝飾才能報(bào)銷
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個(gè)會(huì)計(jì),都不專業(yè)也不負(fù)責(zé)任,我和一個(gè)比我大3歲的男會(huì)計(jì)都通知上班,是我自降了要求做會(huì)計(jì)助理,這個(gè)男會(huì)計(jì)是財(cái)經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷,所以這家家族企業(yè)的財(cái)務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點(diǎn),讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對(duì)一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因?yàn)榍叭螘?huì)計(jì)沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動(dòng)要求審批發(fā)票報(bào)銷單,但是最近幾天明細(xì)感覺他不對(duì)勁,他審核的發(fā)票也不仔細(xì),員工報(bào)銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對(duì)要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會(huì)核對(duì)了19年及20年的合同臺(tái)賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個(gè)問題跟他探討問了一下,但是他反質(zhì)問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時(shí)進(jìn)公司還花錢請(qǐng)了2個(gè)稅務(wù)師做指導(dǎo),我們平時(shí)有問題都能隨時(shí)咨詢,說實(shí)話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會(huì)計(jì)學(xué)堂,請(qǐng)問老師我以后怎么待他?
你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內(nèi)賬沒有用軟件做賬,只記錄了流水,我現(xiàn)在買了軟件回來,打算從第一筆業(yè)務(wù)開始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業(yè)務(wù),但是每個(gè)月的每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度我沒有記錄,這種我是不是沒辦法確認(rèn)收入?2、我們每個(gè)項(xiàng)目是獨(dú)立核算的,那每個(gè)項(xiàng)目收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也只能抵扣對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目嗎?我看了建安業(yè)的實(shí)操 ,發(fā)票這一塊沒看懂3、我們項(xiàng)目上的買的一些機(jī)器,金額幾千到一萬多不等,我是計(jì)入工程施工-合同成本-機(jī)械使用費(fèi)嗎?還是先進(jìn)固定資產(chǎn)然后轉(zhuǎn)入工程施工?也需要累計(jì)折舊,這個(gè)機(jī)器一個(gè)項(xiàng)目做完了,可以移到另外一個(gè)項(xiàng)目上繼續(xù)使用,那移到另外一個(gè)工地的分錄我知道怎么做,那機(jī)器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個(gè)項(xiàng)目成本嗎?
有個(gè)問題,就是我們公司進(jìn)項(xiàng)一直大于銷項(xiàng),這兩年幾乎沒交過增值稅和所得稅!我要是不把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證完的話就會(huì)導(dǎo)致繳稅。但是還有十多萬的留底稅,我這樣交增值稅能否交進(jìn)去呢!有交印花稅!齊紅(答疑老師)可以的呀,你的進(jìn)項(xiàng)不抵扣的話,可以正常交稅了。但我交的稅就三四千塊錢的話,沒有達(dá)到汽車行業(yè)的稅負(fù)率。有沒有影響,因?yàn)槲疫€有十多萬的進(jìn)項(xiàng)沒認(rèn)證抵扣。主要是兩年沒交過增值稅了。我突然交點(diǎn)稅有沒有什么
老師,就是我們有工作人員因工產(chǎn)生的費(fèi)用拿來報(bào)銷,就是一個(gè)清單,發(fā)票都沒有,這個(gè)咋個(gè)入帳,還有一個(gè)直接就是一張白紙寫因什么什么花了好多錢,領(lǐng)導(dǎo)直接簽字了,我就想用領(lǐng)導(dǎo)簽字的入帳,明年匯算清繳調(diào)增企業(yè)所得稅,但是我不曉得還要提供什么資料,這種白條入帳
你好,老師,有一個(gè)領(lǐng)導(dǎo),汽車裝飾花了八千多塊錢,拿來報(bào)銷。這種除了發(fā)票,還需要什么附件才算正常流程
老師您好,我公司出租一個(gè)廠房,然后收了一年的租金,增值稅這個(gè)月已經(jīng)交了,那收入是每個(gè)月分期確定還是現(xiàn)在一次性確定啊?
龍老師,剛才申報(bào)了匯算,繳了稅了,但是我想更正報(bào)表里面一個(gè)數(shù)字,稅額不變,如果更正了會(huì)不會(huì)還要再交一遍稅,再退稅
請(qǐng)問一下,申報(bào)工資薪金所得里面有個(gè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)包含大額醫(yī)療嗎?
請(qǐng)問老師,員工出差的住宿專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師請(qǐng)問下,公司出租車子的租賃費(fèi)怎樣算?
老師,入庫數(shù)量錯(cuò)了,金額沒錯(cuò),怎么調(diào)整
老師!這月銷項(xiàng)1萬,但是收到進(jìn)項(xiàng)2萬多(一張發(fā)票)。我進(jìn)項(xiàng)勾選多余的怎么辦
工資 個(gè)稅 社保 計(jì)提及發(fā)放的分錄怎么做
老師,我是非獨(dú)立核算的分公司,做了企業(yè)所得稅總分機(jī)構(gòu)備案,我這就地分?jǐn)偫U納,我報(bào)那個(gè)所得稅報(bào)表的時(shí)候,不能填數(shù),是跟總公司一季度為虧損有關(guān)系嗎?
提問:老師:開票名稱和收款名稱不一致,他們寫了一個(gè)情況說明,應(yīng)收賬款可以直接沖銷嗎?不同的名稱怎么沖銷呢?