如果更正報表后稅額不變,通常不會出現再次交稅或退稅的情況。 企業所得稅匯算清繳申報后,若發現錯誤可進行更正申報。在這種情況下,由于你只是更正了報表中的一個數字且稅額未變,說明應納稅所得額和稅率的計算結果沒有變化,所以不會產生新的應納稅額,也就無需再次交稅。同時,因為沒有多繳或少繳稅款,自然也不會涉及退稅問題
匯算清繳納稅申報主表顯示可退稅8490.33元,“申報錯誤更正”頁面的申報稅額欄為-8490.33,“申報結果查詢”頁面的申報金額欄顯示為-8090.33,后進行了退稅申請。所得稅申報結束后要關聯申報,所以回去更正申報只補勾選了“存在關聯交易”。重新申報之后,“申報錯誤更正”頁面的申報稅額欄仍為-8490.33,但是“申報結果查詢”頁面的申報金額欄的顯示卻變為0。我有兩個問題:①新匯算清繳申報表表示為可退稅,為什么“申報結果查詢”頁面為0?②更正申報只補勾選了“存在關聯交易”,那更正申報這一塊之后,還要重新提交退稅申請嗎?
老師,今天更正了2022年5月增值稅申報表,有稅款有滯納金,如果今天不繳納,周一賬戶里才有錢交的話到時候滯納金是不是不對了,會不會又得更正
老師!我6月份的個稅在前幾天已經申報了,個稅也交了,但后來發現漏了2個人忘記報了,我就更正申報.現在稅多了300元.那之前已經繳納的稅還會再扣一遍嗎?還是說會抵消呀?
老師 我想請問一下 發現今年以前月份的高鐵進項我賬上做了,但沒有在月度增值稅申報表里面申報抵扣,如果我更正申報的話,不是還會有退稅嗎 。我直接更正報表就行了嗎 退的稅正常可以留抵對嗎
老師,我還是剛才那個同學,現在只能改財務報表,企業所得稅季度申報更正不了,我是不是只能在匯算清繳里改了
你好,老師,我們公司是一般納稅人和景區合作,每個月的營業收入我們打給景區的錢,景區扣掉分成打給公司。我們打給景區的不給開票,然后還要我們給他開13個點的發票是不是不合理,我們只能開6個點的,想問下從哪個角度協商雙方都能承擔較少的稅負?
期初庫存商品已經進入系統,怎么平賬?具體怎么操作?
老師,公司給個人代扣代繳的勞務費,個人把發票開給公司,因為有好幾千人,可以不打印發票,憑證里邊付勞務發票的明細可以嗎
老師382 題答案說是因為不能發放現金股利所以是錯的,但書上寫資本公積不能用來彌補虧損,所以那個是正確是
股東從原公司退股,原來投資十萬元,退回來8萬元股本金,需要繳納什么費用或者稅費嗎?
老師您好 有個殘疾人企業生產假肢 去年開了挺多的 然后 收入全免 我們應該在年度報表里哪個行里填寫??
老師好個體工商戶在電子稅務局登記的開戶銀行可以是法人個人的銀行卡是嗎
老師,你好,公司是一般納稅人和景區簽訂了合作,每個月的營業收入打給景區,景區扣掉分成打給公司,要求景區開票,景區不開票怎么說服?賬務怎么處理,公司賬務稅務負擔小些?
老師,發現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業收入是58000,凈利潤是-10000多,小規模免稅,營業稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了,導致營業收入增加利潤增加
老師公司是農產品企業,要開1萬元服務費發票,我們營業執照有技術服務,信息咨詢服務,這樣可以嗎?如果如果不可以,增加營業范圍應改增加什么
謝謝老師剛已操作沒錯哦
滿意請給五星好評,謝謝