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匯算清繳納稅申報主表顯示可退稅8490.33元,“申報錯誤更正”頁面的申報稅額欄為-8490.33,“申報結果查詢”頁面的申報金額欄顯示為-8090.33,后進行了退稅申請。所得稅申報結束后要關聯申報,所以回去更正申報只補勾選了“存在關聯交易”。重新申報之后,“申報錯誤更正”頁面的申報稅額欄仍為-8490.33,但是“申報結果查詢”頁面的申報金額欄的顯示卻變為0。我有兩個問題:①新匯算清繳申報表表示為可退稅,為什么“申報結果查詢”頁面為0?②更正申報只補勾選了“存在關聯交易”,那更正申報這一塊之后,還要重新提交退稅申請嗎?

2023-05-24 11:25
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-24 12:03

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齊紅老師 解答 2023-05-24 12:03

您好,2不需要,1不清楚原因

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2023-05-24
你好,別著急,這個情況你最好到大廳前臺讓他幫你查查看書很忙情況,有時稅務局系統有滯后性
2023-11-10
1,可以去大廳更正,也可以匯算時更正 2,匯算清繳完之后,如果說有差錯,你就差錯,調整就可以,沒有就不用處理。 3,次年不用在處理了 4,你直接作為當月的印花稅申報就可以了。 5,可以的
2021-05-15
現在申報11月的,那你這個預繳稅里面,你實際抵扣的就只能是11月的,你不能把12月的預繳也填寫進去,填寫進去的話就會提示配比不通過的。
2022-12-14
問題一: 1.滯納金的處理:由于更改申報表導致的滯納金,您需要按照稅務部門的規定及時繳納。滯納金是根據逾期未繳稅款的金額和時間計算得出的,具體金額需參照稅務部門的相關規定。 2.進項稅抵扣問題:由于您提前了收入的申報時間,導致原本應在5月份勾選的抵扣項無法按時抵扣。您可以選擇在后期進行抵扣,或者根據稅務部門的規定申請留抵退稅。請務必與稅務部門溝通確認具體的操作流程和條件。 3.附加稅變動:由于收入申報時間的調整,附加稅也會相應變動。您需要根據新的申報數據重新計算附加稅,并按照稅務部門的要求進行申報和繳納。 4.應交稅費相關科目的調整:對于應交稅費相關科目的調整,您需要在2024年的會計賬目中進行處理。具體調整方法包括:借記或貸記“以前年度損益調整”科目,以反映因調整而產生的損益變動。根據調整后的應交稅費金額,更新“應交稅費”科目的余額。將凈利潤的影響數轉到“利潤分配——未分配利潤”中,并相應地調整“盈余公積”。 問題二: 由于2022年的企業所得稅匯算清繳已過,對于發現的需要調整的事項,您需要采取以下步驟進行處理: 1.更正申報:登錄電子稅務局,進入企業所得稅更正申報界面,選擇需要更正的年度(2022年),并按照稅務部門的要求填寫更正后的申報數據。請確保提供準確、完整的更正信息,并保存提交。 2.補繳稅款或退稅處理:根據更正后的申報數據,如果涉及補繳稅款,您需要及時繳納相應的稅款及滯納金(如有)。如果更正后產生退稅,您可以按照稅務部門的規定申請退稅。 3.調整會計賬目:在2024年的會計賬目中,對2022年的相關事項進行調整。這包括更新應交企業所得稅科目的余額,以及根據更正后的損益情況調整以前年度損益調整、利潤分配和盈余公積等科目。
2024-04-15
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