借:辦公費 500 借:其他應收款-A公司 500 貸:順豐公司 1000? 收到 借:銀行存款500 貸:其他應付款 500
老師好 客戶提前支付的快遞費 給我們 我們先借 銀行存款 貸 其他應收款 ,等到我們再支付給快遞公司的 時間 借 其他應收 貸銀行存款 是這樣嗎
老師7月6號張三借2000元給公司交辦公室電話費,6號取得發票進行到財務核銷,我做分錄如下 借:其他應收款-張三2000 貸:銀行存款2000 借:管理費用-2000 貸:其他應收款-張三2000 這樣做分錄對吧。 第二個案例:我們給順豐月結7月7號收到順豐快遞發票1094元。7月8日支付款項給順豐,分錄如下 借:管理費用/快遞費1000 應交稅費/進項稅額94 貸:應付賬款/順豐速運公司 借:應付賬款/預付賬款 貸:銀行存款 這分錄沒問題吧。 或是直接做 借:管理費用快遞費, 貸:銀行存款。對嗎
我家再賣電影票時,代收a公司5元服務費,現需給a公司打回去5元服務費,a公司給我們提供服務費發票,如何做賬?收到時可以做借銀行存款貸其他應付款,付款時做借其他應付款貸銀行嗎?但是這樣做收到發票又沒計入費用
你好..比如我們是B公司的監管戶..簡稱A公司 從銀行貸款100萬到我們賬戶..用于平時給他們支付一些費用 銀行的錢來到我們賬戶 借:銀行存款100 貸:長期借款100 B公司自己給銀行還了一部分貸款比如 20萬 我們做了一筆分錄 借:長期借款 20 貸:其他應付款20 為什么是貸其他應付款呢
如果6月份A公司給B公司繳納了租金和物業費,B公司10月份才成立,那么租金和物業費開個了B公司,但是B公司的錢都是C公司借給他的,那么分錄A公司繳納租金和物業費分錄是:借:應付賬款-房東 10000 應付賬款-物業1500 貸:銀行存款A公司11500 C公司借A公司12000,并且房租物業的發票都開給C公司普票11500 那么分錄是:借:管理費用-物業1500,管理費用-房租10000,貸:其他應付款-A公司11500 借: 其他應付款-A公司500 貸:銀行存款500 這兩家公司可以這樣做嗎?
老師損失是不可以向其追索的嘛?
利潤表當中的凈利潤,相當于資產負債表當中的什么科目
建筑企業有預繳稅金怎么做會計分錄
利潤表當中的凈利潤是資產負債表當中的本年利潤,是他嗎?是相當于他嗎?
摘要寫錯了 要改正 需要什么東西嗎
老師不會第二題 1.為什么轉讓設備的收入不算入銷售收入 2.為什么出租房屋的收入計入其他收入?其他收入包括哪些
老師,民非企業的工商年檢要求財務報表的凈增加額要大于3萬,這個應該只是要求本年,不是彌補以前年度虧損后的利潤吧
轉讓使用過的設備為什么不屬于銷售收入
請問老師,我們廠里買設備,是不是一定要進項增值稅才可以折舊,折舊是什么意思,對我們來說是有利的是吧,沒有我們很多設備都沒有開票,是不是不合算
老師,請問公司一次性為在職員工補繳的2023年一整年的公積金,今年的匯算清繳這筆補繳費用是填寫在職工薪酬調整表公積金那欄嗎?還需要調減嗎?
那么A公司的分錄呢?怎么做
借:管理費用-快遞費 500? 貸 :銀行存款
以什么為依據,我們需要開票嗎
如果對方,借:應付賬款 500 貸:銀行存款 500 這樣對嗎?
關鍵是為啥要對方分攤500?
因為這個快遞費就是客戶承擔的,他們從我們這個購貨發給他的客戶的
我們幫他發給他的客戶
那么你們開票加在發票的銷售價里邊
那么這樣的話就該是 借:應付賬款 貸:銀行存款 對嗎?
是的,就是那樣做就行
明白了老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。