你好,你的兩個分錄都是對的,沒問題
老師,我是小規模內賬,我公司代理銷售甲公司的A產品2000套,沒有進貨,直接線上銷售的,銷售的收入10萬直接進入我公司賬戶了。然后我公司再給總公司成本4萬和平臺費600,快遞費1000。 請問,這種情況如何入賬。 我下面這樣做是否正確。 做收入時 借:銀行存款 A產品 100000 貸:主營業務收入—A產品 100000 做成本時: 借:主營業務成本 —A產品4萬 平臺費600 快遞費1000 貸:應付賬款—甲公司41600 老師,我用應付賬款可以嗎,我總覺得不對,如果不對,老師請幫我分析下正確的分錄
6月份我收到一張專票,分錄是借:管理費用—辦公費100,借:應交稅費—進項稅額10 貸:其他應付款110, 7月付款分錄,借:其他應付款110,貸:銀行存款110 8月對方把原專票紅沖,又開了一張一樣金額的普通發票,8月我已把抵扣的10元在申報表上做進項轉出, 老師,請問我收到普通發票和紅字發票怎么做賬分錄
6月份收到一張專票,分錄借:管理費用—辦公費100,借:應交稅費—進項稅額10 貸:其他應付款110, 7月付款分錄,借:其他應付款110,貸:銀行存款110 8月對方把原專票紅沖,又開了一張一樣金額的普通發票和負數專票,8月我已把抵扣的10元在申報表上做進項轉出, 老師,請問我收到的普通發票和負數發票怎么入賬,具體怎么做分錄
機動車銷售發票737000元(其中增值稅84,787.61元,不含稅價格652,212.39元),購置稅65,221.24元,按揭服務費3500元,上牌費1500元,借款張三10000元預付了,轉賬支付381,722.00元.剩余未付415,499.24元,每月25日支付12147.04元還款(從2021.7.15-2024.7.15三年合計437,293.44元)。 我做分錄:借:固定資產--652212.39元 應交稅金--增值稅--進項稅 84787.61元 管理費用--服務費 3500元+1500元 貸:其他應付--張三 10000元 銀行存款 381722元 長期應付款--某銷售汽車公司415,499.24元 這應是三年按揭應付的數437239.44元才對吧?我哪里做錯了呢
老師7月6號張三借2000元給公司交辦公室電話費,6號取得發票進行到財務核銷,我做分錄如下 借:其他應收款-張三2000 貸:銀行存款2000 借:管理費用-2000 貸:其他應收款-張三2000 這樣做分錄對吧。 第二個案例:我們給順豐月結7月7號收到順豐快遞發票1094元。7月8日支付款項給順豐,分錄如下 借:管理費用/快遞費1000 應交稅費/進項稅額94 貸:應付賬款/順豐速運公司 借:應付賬款/預付賬款 貸:銀行存款 這分錄沒問題吧。 或是直接做 借:管理費用快遞費, 貸:銀行存款。對嗎
老師好,企業500元以下的零星采購,收據可以稅前抵扣嗎?根據哪條相關規定
公司出業務合作供應商要派人來公司看財務報表,可以給看嗎?要注意什么?
老師,之前開票abcd4種項目在一張發票上,只退貨退了A,能只開A的負數發票嗎?
你好,咨詢一下,我是招標方,中標方在工程建設期間更名,撥付進度款時已經啟用變更后的名稱,最后出竣工審計報告仍然用的變更前的名稱及公章,可以認可嗎
@鄧剛老師這個如何寫分錄?
老師,按照600萬的含稅銷售額,一年的,要繳納哪些睡,稅款分別是多少呢
老師,稅務預警會在申報期申報后多久出現提示
老師,好。都那些印花稅需要雙向交印花稅
老師,營利性技工學校,增值稅稅率是多少?成本費用有哪些?
老師好,新成立的公司,租入辦公場地,簽訂免租一年協議,不需賬務處理吧,存在稅務問題嗎?如何應對稅務上的問題?
直接進費用,快遞費不用往來那一步了也可以是吧。我們新來的會計主管審核我做的7月憑證說我這樣做不對,不用往來,說當月發票到了就直接進費用不用再過一遍往來了。你說我怎么辦,他說我做的不對不讓我這樣做
可以掛往來的這種
不掛也對是吧,直接進費用。那我也要聽主管的,我是覺得這樣做更清晰,明確,
嗯也可以的,實際操作中都可以
好好,那社保個人部分用其他應付款這個科目核算可以嗎?我都是用其他應收款核算
是其他應付款,不是其他應收
為什么呢?我們每個月10號扣上個月社保。15號發上個月工資。社保個人部分是要從員工工資里扣除的
我們代付的這是,都是這樣操作
用其他應收款這個科目過度不行嗎
我們代付的,這里是不是我們的