你好,這個一般是針對上年的增加就行了。
老師,你好,二季度申報企業所得稅,利潤總額彌補了以前年度虧損,我做了一筆分錄,借:本年利潤凈利潤),貸:利潤分配_未分配利潤,我的財務報 表的利潤表,有變化的就是凈利潤那,這個季度做財務報表的話,收入、費用、主營業務成本的本年累計金額,那些金額感覺不對
老師你好,我咨詢一下,我們17年成立的公司,屬于小規模,17-19年累計虧損167萬,在2020年第三季度的時候才開始盈利,第三季度彌補了85萬的以前年度虧損,本次申報企業所得稅的時候凈利潤本年累計數是正的,需要繳稅,但是申報表上彌補以前年度虧損那欄的數字自動跳的是167萬,沒有減上個季度已經彌補的,這欄還手動改不了,這是什么情況
老師,我們企業這個月本年齡累計凈利潤是5萬多,這個月要報所得稅,本來要交稅的,但是這個所得稅報表中有一項是:減:彌補以前年度虧損 就不用交稅了,是這樣嗎?老師
老師您好!21年留底彌補虧損的金額是43998元,22年第一季度凈利潤994元,第二季凈利潤31194元,第二季凈利潤是16860元,現在申報第三季度的企業所得稅,上面顯示可彌補以前年度虧損43998元,這個季度不應該是43998+994-31194-16860=3062元,這3062元不是要交企業所得稅嗎?可表格里沒有顯示要交的
老師,我們全年利潤總額是138萬,彌補以前年度虧損138萬,我們是小微企業,凈利潤應該怎么算,是多少?工商年報里面的納稅總額都需要計算什么稅?謝謝你
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務局開專票嗎?
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規模批發零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了,但我發現入庫的斤數15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下損耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數,清算補稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對方開票可以把材料款和安裝費一起開票嗎?意思是就不用單獨開勞務費嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產生的安裝費
就是我的理解是對的哈
只是針對本年對吧
你好,是的。不過說起來這個是當地的要求。并不是有什么規定必須這樣。
嗯知道了,謝謝老師!
你好,不用客氣的了。