你好 是的。 你可以I彌補虧損。 彌補后不影響就不需要繳納所得稅的??
老師,我們企業這個月本年齡累計凈利潤是5萬多,這個月要報所得稅,本來要交稅的,但是這個所得稅報表中有一項是:減:彌補以前年度虧損 就不用交稅了,是這樣嗎?老師
老師,我想問下就是像做2021年一季度所得稅預交申報表的時候,因為要有交企業所得稅,享受了減:彌補以前年度虧損,這樣就導致所得稅交少了,但是,年度匯算,企業所得稅為什么還重復減這個彌補以前年度虧損呢?是系統自己減的
老師,我們在22年10月交企業所得稅時 有減 彌補以前年度虧損10萬,但是22年12月的時候 修改了19年的報表,使得22年本身是沒有可以彌補以前年度虧損的,所以現在報22年年報的時候,a106000企業所得稅虧損明細表 沒有顯示可以彌補以前年度虧損的金額,這個怎么辦。
上年有20多萬虧損,這個季度利潤有30萬,這個季度要交的企業所得稅是不是彌補虧損后的8萬*5%=4000元來交所得稅,那個所得稅申報表會自動帶出來以前的虧損數吧
老師,我們利潤表2022年的本年累計凈利潤是-180000,2023年利潤表的本年累計凈利潤是5039,是要先彌補以前的虧損,再去交企業所得稅對嗎?就是說今年我們還不用交企業所得,對不對?
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租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
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委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
老師,以前是不是表格里沒有這一項呀,我記得以前只要報所得稅預交時,只要利潤是正的就得交稅,到年底多退少補
?你好? 1.? ?你們彌補虧損的時候季度里面 2季度就可以彌補的??
老師,什么意思,一季度不能補
?你好 1季度一般是沒有匯算上年是不能彌補的; 我們這邊1季度都不能。 要2季度彌補??
老師,您說的2季度彌補,是不是補得是前五年的
?你好 是的。? ? 就是這個意思的??