同學,你好 到時候紅沖,重新開具
這個月如果有50萬的無票收入,然后也準備繳納稅款,到明年1月份開了20萬的發票,這個發票可以沖減之前那個50萬的一部分嗎?重新做比收入,那這個20萬的收入屬于12月份的,還是一月份的?如果在4月份開了一張30萬的發票,可以在四月份沖減這30萬嗎?這個50萬的未開票收入,可以明年分期到票沖減嗎,因為不一定明年一下子開到50萬
老師,這次季報的時候,出現了一點小問題,不知怎么解決,5月份開具的一張收入發票,當時稅控盤里忘季做廢了,在做賬的時候,這張收入沒有做進去,導置報稅的時候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結了,昨天又開具了一張紅沖發票,這樣處理行嗎?那這張7月14日開具的紅 沖發票和那張沒有做廢的發票可以訂到一起嗎?裝釘憑證的時候,還是我要反結賬到的5月份,把那張收入補做進去,掛成應收賬款啥
老師我們是開票做收入的,沒有用完工比做收入的,現在我們公司需要這個月繳納增值稅50萬。我就要把后面的工程款先開了交稅,不用給業主拿去的,現在不確定具體開票金額,到時候是要沖紅的。想問一下現在開票金額我是100萬一張開還是金額小點開,到時候是不是要對應沖紅,對應開出真確的金額呢?那工程款肯定是分批拿的。
老師工程款發票開出200萬,是分100萬,50萬;50萬;開票 的?,F在是為了這個月多繳納增值稅而開的;但是我這幾張發票到時候真真可以拿工程款了還是要重新開過的,是要沖紅的,看拿多少錢到時候沖紅一張,那現在做憑證是一張發票做一個憑證好呢還是三發做一起好?
老師,你好,這張發票10萬多,退貨一萬多,退貨時,由于未抵扣,開具了紅字信息表,這個月抵扣的時候,在增值稅發票綜合服務平臺未查到該張發票,發票驗證時顯示這張發票已紅沖,抵扣不了,請問是什么原因?這種情況可以部分抵扣嗎?
匯算清繳彌補虧損怎么做
小規模如何計提增值稅和附加稅
餐卡里面有100塊錢,銷戶了,把錢退給對方了,這個賬怎么做
老師,您好!我們老板有一家小規模納稅人公司由于銷售額快超季度 30 萬了,再加上成本票也缺口挺大,老板也不愿意交增值稅和企業所得稅,請問您這邊有什么好的方案嗎?謝謝您[愛心]
您好,小規模納稅人24年4季度錯把政府補助收入做成了3個點的未開票收入去申報了,后在25年一季度做賬時沖紅了這筆憑證,那請問這筆金額是在24年匯算清繳的A105000納稅調整項目明細表中去調整就行嗎?
老師,籌建期業務招待費匯算填管理費用其他還是業務招待費?
各位老師大家好,如果開20萬元的發票,需要有多少錢的成本呢,這個怎么算呢,請各位老師指點一下,謝謝
只要董孝彬老師回答,老師月底了,準備給老板講講報表的情況,領導說我要能說出來,哈哈,我今天就把您做好了翻出來看,老師這個辦公費以及其他的費用都是按照我們賬套里面結轉損益的那個憑證統計的對吧
購置固定資產最后一年轉讓價格10,殘值20,在計算變現抵稅的時候為什么不是賬面價值減去轉讓價格來算這個抵稅,而是用殘值價格和賬面價值來作差計算
資產評估一般是多少錢?
是的,到時候沖紅重新開的
同學,你好 分開比較好