您好,是可以沖減之間的50萬元,相當(dāng)于先確認(rèn)收入報(bào)稅,后開發(fā)票。
這個月如果有50萬的無票收入,然后也準(zhǔn)備繳納稅款,到明年1月份開了20萬的發(fā)票,這個發(fā)票可以沖減之前那個50萬的一部分嗎?重新做比收入,那這個20萬的收入屬于12月份的,還是一月份的?如果在4月份開了一張30萬的發(fā)票,可以在四月份沖減這30萬嗎?這個50萬的未開票收入,可以明年分期到票沖減嗎,因?yàn)椴灰欢髂暌幌伦娱_到50萬
老師,我有一個12月份開的發(fā)票開重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當(dāng)月作廢了,準(zhǔn)備在1月份作廢,因?yàn)槟甑琢耍夷茉?2月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因?yàn)槲覜_的是12月份業(yè)務(wù),我能在12月份的賬上沖這個收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
老師,您好,我們21年1-2月份一共開具了20萬的普通發(fā)票,同時(shí)開了一張95000元的紅沖發(fā)票(紅沖20年10月份的發(fā)票),請問在小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬元的規(guī)定下,我們是還能開具10萬以為的普通發(fā)票嗎?這個紅沖發(fā)票到底是算21年,還是20年呢?
老師你好,我們家是一般納稅人,這個月做了14萬元未票收入,報(bào)增值稅時(shí)未開具發(fā)票收入那邊填14萬元,這14萬元交增值稅,如果明年這14萬元發(fā)票開出來了,那我們家未開具發(fā)票收入那邊可以填—14萬元嘛,就是把12月份的未開具發(fā)票14萬元沖掉
老師,8月份因?yàn)槭杖氩粔颍翌A(yù)估了例如20萬元金額的收入(20萬有個上下幅度同時(shí)里面有20個單位),正常的話我應(yīng)該在9月份把8月份預(yù)估的收入20萬全部沖完,9月20萬的里面有的單位開的發(fā)票例如開了10萬,10月份里面也有20萬里面開的單位5萬。但是現(xiàn)在我9月至10月因?yàn)橐紤]利潤導(dǎo)致收入不夠沒有沖8月的預(yù)進(jìn)收入,然后我在11月把8月預(yù)進(jìn)收入20萬全部沖完,剩下的5萬重新在11月預(yù)進(jìn)收入, 因?yàn)?月至10月11月期間開發(fā)票15萬所以11月重新預(yù)進(jìn)收入5萬。但是我同事說中間差額是15萬。需要在年底的時(shí)候把這個15萬給平嘍。因?yàn)橹?5萬差額是前期開過的 發(fā)票和 上下幅度的金額。我現(xiàn)在不理解的是我同事說的這個15萬是什么意思,因?yàn)榍捌陂_過票為啥還要到月底找15萬收入平那個差額。還有他說這樣不影響全年收入
老師在申報(bào)季度企業(yè)所得稅,營業(yè)收入是不是填季度已開票金額啊?
老師,本市跨區(qū)建筑服務(wù),未先預(yù)繳,直接申報(bào)繳納了3月增值稅,怎么辦?可以不用預(yù)繳嗎?
請問勾選發(fā)票的時(shí)候,說“當(dāng)前數(shù)據(jù)與統(tǒng)計(jì)信息不符 ,撤銷后再統(tǒng)計(jì)確認(rèn)”是啥意思?可是每個發(fā)票我都核對過了
有真實(shí)的貨物交易,但進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒辦法開進(jìn)來會有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
1.長期股權(quán)投資入賬金額的確定是怎么樣的? 2.長期股權(quán)投資權(quán)益法下的相關(guān)賬務(wù)處理是怎么樣的?
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,去年少計(jì)提工資,今年1月已發(fā)放,賬怎么處理,匯算清繳需要調(diào)整嗎
此外,受新冠疫情影響較大的困難行業(yè),包括交通運(yùn)輸、餐飲、住宿、旅游、電影行業(yè),對所 屬期2020年度的虧損結(jié)轉(zhuǎn)年限是8年。 只是對2020年的虧損可以彌補(bǔ)8年,其他年度的虧損還是只能彌補(bǔ)五年嗎
快賬財(cái)務(wù)軟件是永久免費(fèi)的嗎?
老師,這個題怎么A不選
各位老師,大家好,應(yīng)付商戶延遲清算款是什么,銀連轉(zhuǎn)入的
那我明年不一定一下子開50萬,可能分幾個月開,都可以是吧!不限制時(shí)間吧,這些到明年開的發(fā)票收入屬于今年的還是明年的
您好,是可以的,是不限時(shí)間,收入算今年的。
那這個確定的未開票收入以后一定都得要開發(fā)票嗎?如果我確定了100萬,但是有40萬開不了怎么辦
您好,可以不開發(fā)票。因?yàn)闊o票收入已經(jīng)申報(bào)納稅了
我們是建筑業(yè),主要負(fù)責(zé)工地水電安裝的,現(xiàn)在做一些未開票收入原因是,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)太多,大于銷項(xiàng),公司開出去的是9個點(diǎn),進(jìn)來材料的都是 13個點(diǎn),而且公司一年都沒有繳納增值稅,根據(jù)稅負(fù)率計(jì)算,想繳納一些增值稅,這樣做未開票收入有風(fēng)險(xiǎn)嗎?如果做了,借:其他應(yīng)付款——法人 貸:主營業(yè)務(wù)收入、稅費(fèi),因?yàn)橘~上有200多萬欠法人的,可以這樣做嗎?
您好,您最好按實(shí)際處理,因?yàn)樾袠I(yè)特性,您企業(yè)前期有留抵進(jìn)項(xiàng)稅是正常的
您好,不要沖法人的應(yīng)付款。
那今年一年不繳納增值稅沒有關(guān)系嗎
您好,是的,只要是正確的就可以。對于您的行業(yè),實(shí)際是取得甲方確認(rèn)的進(jìn)度表即可確認(rèn)收入申報(bào)增值稅。