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老師,我有一個12月份開的發票開重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當月作廢了,準備在1月份作廢,因為年底了,我能在12月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發票嗎?因為我沖的是12月份業務,我能在12月份的賬上沖這個收入,然后1月沖發票嗎?

2021-01-05 23:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-05 23:06

您好 不能在12月份的賬上沖這個收入,然后1月沖發票 因為增值稅對應的要申報的 增值稅收入的金額跟企業所得稅收入的金額應該一致

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快賬用戶7413 追問 2021-01-05 23:07

那我這樣的話,應該怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-06 07:08

12月份正常的申報 做賬 一月份紅沖

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快賬用戶7413 追問 2021-01-06 07:58

企業所得稅收入呢?主要是企業所得

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齊紅老師 解答 2021-01-06 08:01

企業所得稅收入也應該一樣填寫的

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快賬用戶7413 追問 2021-01-06 08:52

匯算清繳的時候也不需要調減嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-06 08:59

匯算清繳的時候需要調減 一月份開具發票沖減20年的收入

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快賬用戶7413 追問 2021-01-06 09:09

沖減的時候怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2021-01-06 09:13

借:應收賬款 借方紅字 貸:以前年度損益調整 貸方紅字 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額? 貸方紅字 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整??

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您好 不能在12月份的賬上沖這個收入,然后1月沖發票 因為增值稅對應的要申報的 增值稅收入的金額跟企業所得稅收入的金額應該一致
2021-01-05
你好,是的,是這樣的
2023-01-04
您好 可以季度超過45萬對應的月份紅沖
2022-01-13
同學你好 對的 是紅沖的
2023-02-20
這個不想交稅,你需要去找你專管員才可以,說忘記作廢,1月開紅字是不是可以直接按減掉之后去申報12月交稅就可以,之前是有一個學員是減掉之后去交,
2021-01-14
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