那這樣處理是正確的對(duì)的。
老師您好,供應(yīng)商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發(fā)票,我司8月份已入賬,11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個(gè)備注說明,金額,商品名稱都沒什么問題,然后讓開了紅字信息表給供應(yīng)商,讓供應(yīng)商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍(lán)字發(fā)票,那我要把8月份做的賬要沖掉,然后根據(jù)11月重新開的發(fā)票再重新做進(jìn)去嗎?還是不需要沖八月份的賬(因?yàn)槭辉路蓍_的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是一正一負(fù),平的)
老師,我有一個(gè)12月份開的發(fā)票開重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當(dāng)月作廢了,準(zhǔn)備在1月份作廢,因?yàn)槟甑琢耍夷茉?2月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因?yàn)槲覜_的是12月份業(yè)務(wù),我能在12月份的賬上沖這個(gè)收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
老師,我們單位2021年1張專票開錯(cuò)了, 今年1月份開具了紅字發(fā)票和新的正數(shù)發(fā)票 對(duì)方不小心撕毀 我方收到后本月開具的一正一負(fù)直接作廢, 重做將11月份開具的錯(cuò)誤發(fā)票開紅字 再開正數(shù)發(fā)票 我這樣操作合適嗎
想請(qǐng)教一個(gè)問題就是紅沖的發(fā)票,是一定一定先紅沖,然后再開票嗎,還是說可以先開正確的,然后再紅沖,這個(gè)沒有先后順序還是有先后順序的呀,比如,我1月份的發(fā)票,由于沒有備注,客戶3月份告訴我開一張正確的,需要備注,然后我是沒有收到客戶1月份的發(fā)票寄過來,我是不是可以先開正確的,然后后面收到錯(cuò)誤的發(fā)票再紅沖呢,還是說必須先在開票軟件上先紅沖,然后才可以開正確的有備注的發(fā)票,這個(gè)順序有講究嗎
老師,11月份我們開了一張電子專票,已經(jīng)申報(bào)收入了,現(xiàn)在12月份,客戶說要把這張票沖紅,1月份再重新按另一個(gè)公司名稱來開,那我們能1月份再?zèng)_紅,然后1月份再開正確的發(fā)票嗎?這樣一正一負(fù)不用做賬務(wù)調(diào)整了?這樣可以嗎?
老師年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表現(xiàn)金流量表有個(gè)期初現(xiàn)金余額沒填上但是年報(bào)報(bào)完了改一下財(cái)務(wù)報(bào)表的現(xiàn)金流量表還用改年報(bào)嗎
請(qǐng)問一下公司的樣品送給客戶是不是要視同銷售,那價(jià)格怎么定?
視頻錄制技術(shù)服務(wù)費(fèi)是不是要按技術(shù)服務(wù)繳納印花稅
發(fā)票要增額申請(qǐng)理由怎么寫好
股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得印花稅怎么算
補(bǔ)繳2020年印花稅2萬,怎么做分錄,還能稅前抵扣企業(yè)所得稅嗎
老師我現(xiàn)在有一筆1120元,支付給個(gè)人的工資,當(dāng)時(shí)我沒在,他們沒有讓那個(gè)人去開票,現(xiàn)在沒有發(fā)票,錢已經(jīng)支付給個(gè)人了。但是審計(jì)必須要發(fā)票。我該怎么解決。我想用500以內(nèi)零星支出,但是金額一次性打給他1120了。我要怎么做才合理?
老師,行政單位根據(jù)電費(fèi)清單先付了當(dāng)月電費(fèi),一周以后收到電費(fèi)發(fā)票,審計(jì)要求我們要走預(yù)付科目,請(qǐng)問是怎么一個(gè)寫分錄法啊?
直播服務(wù)填印花稅先擇技術(shù)合同還是選擇買賣合同合適
老師好,出口退稅成品中涉及一顆材料客戶沒有付款做對(duì)沖,被稅務(wù)局押在手上不給退稅,咋個(gè)解釋?