你好,這種沒有發(fā)票的話,就算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整就行
老師,我想請問一下,我們企業(yè)當(dāng)時(shí)繳納房租的時(shí)候是沒有開票的,個(gè)人租給我們的商用辦公地點(diǎn)。現(xiàn)在我們換法人了,稅務(wù)局讓我們拿著合同和支付憑證去稅務(wù)局,但是我們的支付憑證是微信支付,也沒有開票,合同有的,但是房東沒有給我們開票,如果產(chǎn)生稅費(fèi)的話由我們自己承擔(dān)。我們現(xiàn)在應(yīng)該是怎么做呢
老師你好,上一次我支付了這家公司的4657,這個(gè)月呢我要支付他6283,但是之前又沒有結(jié)清給我是637,已經(jīng)支付了,,合計(jì)一起是10940,一起合計(jì)開的這張發(fā)票,但是那個(gè)4657呢,12月做賬的時(shí)候已經(jīng)是預(yù)付帳軟,那我現(xiàn)在該怎么做賬?
老師,你好!我這邊開發(fā)票20萬給對(duì)方,現(xiàn)在業(yè)務(wù)員說當(dāng)時(shí)合同金額是20萬,但是后來沒有要那么多貨,對(duì)方現(xiàn)在有10多沒有付給我們,發(fā)票他們已經(jīng)抵扣了,不能退給我們,他們現(xiàn)在要讓我們出具已經(jīng)全部付款的證明,老師,這個(gè)要怎么處理?
老師,11月份我們單位,公賬戶上支付了勞務(wù)裝修費(fèi)工人工資,打給的是一個(gè)個(gè)人,兩筆一筆是三萬,一筆是55000,但是當(dāng)月他沒有開回發(fā)票,12月份發(fā)票也沒有開回來現(xiàn)在怎么辦。
老師你好!我想問你的是,我們做了一個(gè)工程 ,當(dāng)時(shí)是工程部那邊幫我們代發(fā)了工資,我們沒開票給他,現(xiàn)在要我們開票,但是當(dāng)時(shí)我們公司的人寫資料給他們代發(fā)工資的時(shí)候,我們根本就不知道,是19年的事情了,我現(xiàn)在怎么辦呢,而且那批工人還是工程部的人自己招的。掛在我們公司讓我們開票而已。我現(xiàn)在沒有他們身份證喲。還能補(bǔ)報(bào)個(gè)稅嘛,還是怎么處理。
處理財(cái)產(chǎn)損失時(shí),損失的財(cái)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎
老師,個(gè)人開普票10萬,增值稅按1%,個(gè)人所得稅按多少交?20%的話是不是2萬?
你好 老師 麻煩問下 對(duì)公賬戶銀行先是收到款項(xiàng) 會(huì)計(jì)分錄這樣寫借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 現(xiàn)在是要轉(zhuǎn)收入應(yīng)該怎么寫
老師我想問下,公司給職工考證的費(fèi)用報(bào)銷一半,但是票是全額的發(fā)票,比如員工考證花了一千,發(fā)票也是一千,但是報(bào)銷只報(bào)500,剩下五百不能報(bào)銷,這個(gè)怎么做賬
所得稅匯算清繳,有無票費(fèi)用要剔除,請問要在那份表做剔除的?
老師,我們是維修公司,客戶要求發(fā)票備注扶風(fēng)縣2024年定額補(bǔ)助資金可以嗎?
老師,我年末的資產(chǎn)負(fù)債表上面的固定資產(chǎn)原價(jià)小于年初余額,因?yàn)槟昴┨幹昧艘慌鷪?bào)廢的固定資產(chǎn),請問我怎么填寫匯算清繳的固定資產(chǎn)折舊表A105080
老師,我想問一下,就是現(xiàn)在的國補(bǔ),發(fā)票開的是5700吧,用戶實(shí)際付了4845,政府補(bǔ)貼855,政府補(bǔ)貼的這個(gè)怎么分錄,政府補(bǔ)貼部分次月才能補(bǔ)回來,怎么做分錄
財(cái)產(chǎn)損失核算按含稅金額索賠還是不按含稅金額索賠
掃地機(jī)能作為辦公費(fèi)嗎?
但是當(dāng)時(shí)這筆23年填的是計(jì)入在建工程,現(xiàn)在完工了,怎么調(diào)增了?
實(shí)在不行我把那個(gè)人找著開一張發(fā)票去。補(bǔ)放23年里面
那就盡量聯(lián)系一下對(duì)方,讓對(duì)方開票
好的。主要時(shí)間太長了。
對(duì),就是可以聯(lián)系一下對(duì)方,看看情況