公司為職工報銷考證費用,可將其計入職工教育經(jīng)費。對于只報銷部分費用的情況,賬務(wù)處理如下: 報銷時 借:應(yīng)付職工薪酬 - 職工教育經(jīng)費 500 其他應(yīng)收款 - 員工姓名 500 貸:銀行存款 / 庫存現(xiàn)金 1000 計提職工教育經(jīng)費時 借:管理費用 / 銷售費用等 - 職工教育經(jīng)費 500 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 職工教育經(jīng)費 500 這里的 “管理費用 / 銷售費用等” 科目,需要根據(jù)員工所屬部門來確定。例如,如果是管理人員的考證費用,就計入 “管理費用”;如果是銷售人員的考證費用,就計入 “銷售費用”。 此外,如果企業(yè)規(guī)定員工不能報銷的部分無需從工資中扣除,即員工無需歸還剩余的 500 元,那么在報銷時可以直接將不能報銷的部分計入營業(yè)外支出,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)付職工薪酬 - 職工教育經(jīng)費 500 營業(yè)外支出 500 貸:銀行存款 / 庫存現(xiàn)金 1000 同時,計提職工教育經(jīng)費的分錄不變。
去年一個員工好幾筆費用,都沒有報銷,但是已經(jīng)根據(jù)發(fā)票做賬了,今年年后報銷了一部分,剩下的不報銷了,這怎么做分錄
老師請教下公司給一個員工發(fā)工資和補貼報銷費用 發(fā)在一起七千元 這樣我報個稅可以按五千報嗎 兩千是補貼她的報銷款 不能做為工資吧 還是說要分開轉(zhuǎn)賬
老師我們公司給員工提供餐補和差旅費一塊報銷,但是差旅費有發(fā)票,餐補沒有發(fā)票,請問我要怎么做賬呢?稅務(wù)不是規(guī)定沒發(fā)票不能報銷嗎,我要是一塊計入管理費用,但裝訂的憑證少發(fā)票啊
老師,請教一下,員工報銷的差旅費,有專票,但是進項上月認證了(可能只認證未做賬務(wù)處理),但本月才報銷,這個賬怎么做呢
老師,我們是軟件研發(fā)企業(yè),公司為研發(fā)人員買了一部手機,作為平常軟件測試使用,報銷標準是6千元,但是員工想用的方便點,愿意自己承擔(dān)2千元,實際花了8千元買的,開的專票也是8千,我想請教,報銷6千元,專票抵扣是按8千發(fā)票稅額來抵扣還是按照報銷的6千的稅額來抵扣呢
北方石油的柴油,必須油罐車拉走嗎?他們沒有加油槍,然后分裝到小油罐車去加油是嗎
甲企業(yè)對外投資,長期股權(quán)投資,ABCD四家企業(yè)。工商年報,有對外投資,認繳,投資總額,投資總額比例這個怎么填寫。 看哪里的數(shù)據(jù)能查到。
老師,我新來這家公司,賬剛從代理拿回來,匯算清繳都沒做,咋整呀?
老師,我們個體戶。沒開對公賬號,是使用法人銀行卡收到款。專門用的一張銀行卡。,我做賬查收到的錢,是直接根據(jù)銀行卡的流水做賬嗎?還是說直接把打進來的錢算現(xiàn)金收的。
對方是事業(yè)單位,先要開具發(fā)票,但是對方要求只有上級單位撥款,要求開具下屬單位名稱?因為下級單位沒有撥款權(quán)限 是否可以
企業(yè)發(fā)年終獎,有四個人是勞務(wù)公司的,因為通過勞務(wù)公司發(fā),勞務(wù)公司開票,還需要補稅點,是否企業(yè)直接通過全年一次性獎金發(fā)給對方,個稅系統(tǒng)扣稅即可?財務(wù)上怎么處理合規(guī)
老師你好,請問一下,Exw成交方式下,出口發(fā)票該如何開具呢
老師,四月補交了24年第四季度,25年第一季度的房產(chǎn)稅怎么帳務(wù)處理?
電子稅務(wù)局里發(fā)票很多,怎么方便知道已報賬或者已打印
老師,市場中心組織的銷售會議,餐費能入會議費嗎
老師我感覺您這個分錄不大對啊,考證費一千已經(jīng)由當(dāng)事人提前墊付了,開了發(fā)票1000,公司只報銷500剩下的500不報了,借費用500,貸銀行存款500,那剩下的500發(fā)票怎么辦
這個就是按實際付款的金額來做的
實際付款就是500,那發(fā)票和報銷不一致,這個怎么處理
按實際的金額來做哦
那發(fā)票不一致咋辦呢,還有分錄能給寫下嗎
就是上面的分錄 是按實際金額來的
上面哪個?你寫的我寫的?你寫的還有營業(yè)外支出科目,我不理解。還有票款差異這個問題,一直也沒有給解釋
我給你i寫的分錄是正確的