你好,是的,是這樣的
老師,我有一個12月份開的發(fā)票開重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當(dāng)月作廢了,準(zhǔn)備在1月份作廢,因為年底了,我能在12月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因為我沖的是12月份業(yè)務(wù),我能在12月份的賬上沖這個收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
請問12月份開的票,忘記作廢了。只能在1月份進(jìn)行紅沖,那12月份的票還是需要正常繳稅嗎?
老師您好,我12月份的發(fā)票忘記作廢了是不是只能正常入12月份的收入,然后1月份又開負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖?
老師您好麻煩幫我看一下是數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)自動提取的申報成功了但最后提示導(dǎo)入不成功,是哪里的原因?里面負(fù)數(shù)是1月份紅沖12月份忘記作廢的發(fā)票。
請問,12月開的票1月沖紅了,我是不是12月的收入正常做,該項目的成本票1月份也會被沖紅,12月的成本是不是也不用管1月份沖紅的問題,成本票直接入賬呢
老師年報財務(wù)報表現(xiàn)金流量表有個期初現(xiàn)金余額沒填上但是年報報完了改一下財務(wù)報表的現(xiàn)金流量表還用改年報嗎
請問一下公司的樣品送給客戶是不是要視同銷售,那價格怎么定?
視頻錄制技術(shù)服務(wù)費是不是要按技術(shù)服務(wù)繳納印花稅
發(fā)票要增額申請理由怎么寫好
股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得印花稅怎么算
補(bǔ)繳2020年印花稅2萬,怎么做分錄,還能稅前抵扣企業(yè)所得稅嗎
老師我現(xiàn)在有一筆1120元,支付給個人的工資,當(dāng)時我沒在,他們沒有讓那個人去開票,現(xiàn)在沒有發(fā)票,錢已經(jīng)支付給個人了。但是審計必須要發(fā)票。我該怎么解決。我想用500以內(nèi)零星支出,但是金額一次性打給他1120了。我要怎么做才合理?
老師,行政單位根據(jù)電費清單先付了當(dāng)月電費,一周以后收到電費發(fā)票,審計要求我們要走預(yù)付科目,請問是怎么一個寫分錄法啊?
直播服務(wù)填印花稅先擇技術(shù)合同還是選擇買賣合同合適
老師好,出口退稅成品中涉及一顆材料客戶沒有付款做對沖,被稅務(wù)局押在手上不給退稅,咋個解釋?