你好,你們是房地產公司嗎?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發票跟我開具別的發票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師我們是開票做收入的,沒有用完工比做收入的,現在我們公司需要這個月繳納增值稅50萬。我就要把后面的工程款先開了交稅,不用給業主拿去的,現在不確定具體開票金額,到時候是要沖紅的。想問一下現在開票金額我是100萬一張開還是金額小點開,到時候是不是要對應沖紅,對應開出真確的金額呢?那工程款肯定是分批拿的。
老師工程款發票開出200萬,是分100萬,50萬;50萬;開票 的。現在是為了這個月多繳納增值稅而開的;但是我這幾張發票到時候真真可以拿工程款了還是要重新開過的,是要沖紅的,看拿多少錢到時候沖紅一張,那現在做憑證是一張發票做一個憑證好呢還是三發做一起好?
我們公司,收到稅務的那個要求,說我們今天之前要把我們系統上面所有的那個電子普通發票要開完,意思叫我們就是隨便開,就是開點開金額出來,就是到時候就紅沖它就是開一個負數,紅沖它,但是我這邊可能沒弄過。然后我就把我們之前是查過剩,下11張電子普通發票我都開完了,我就是不知道,說電子普通普通發票是要開一張就就紅出,就是開負數一張這樣子,負數的那一張也要占用一張發票,所以現在就沒有票了。 我就想問一下,在那個全店發票的系統上可不可以查回,我現在就是用稅盤開的這些電子普通發票,查到后可不可以在全店系統上去開復數宏沖?
老師好!我司是一般納稅人,對方公司是小規模企業,去年我司給先給對方開具了一張普票22000元,還沒收到工程款,今年工程結算,最后結算金額是2萬元,請問老師,我現在要怎樣處理,是紅沖22000元的發票,再開一張2萬的普票嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
市政建筑業,
你好,如果對方是同一客戶的話,可以開大額的
我現在是要分工程項目目開的,不是一個業主
你好,這樣的話,要看你單個項目的總金額
比如一個項目后期還可以拿200萬,我現在想開200萬,但是到時候是要分批拿錢的,就要分批開給業主,也就要分批沖紅,現在也不知道分批的具體金額,
你好,可以的先開200萬開兩張到三張
如果下次業主要求開170萬,我是不是要把200萬都沖涼了啊?
你好,是的,具體看,這200萬怎么分著開的?上面不是說了嗎可以開三張