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生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅

2025-04-29 01:12
答疑老師

齊紅老師

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2025-04-29 01:17

①3 月的免抵退稅可以先不申報,在規定的申報期限內,與 4 月或 5 月等以后月份的免抵退稅一起申報。但需注意,應在貨物報關出口之日次月起至次年 4 月 30 日前的各增值稅納稅申報期內完成申報。

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齊紅老師 解答 2025-04-29 01:18

②生產企業申報了當期增值稅,通常情況下就需要辦理免抵退稅相關申報。不過,如果企業有特殊情況,如單證不齊、信息不齊等,無法在增值稅申報的次月進行免抵退稅正式申報,可先進行增值稅申報,待收齊單證和信息后再申報免抵退稅,但也需在規定的期限內完成。

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齊紅老師 解答 2025-04-29 01:18

③超期申報(超次年 4 月)的情況,根據規定,納稅人出口貨物勞務、發生跨境應稅行為,未在規定期限內申報出口退(免)稅的,在收齊退(免)稅憑證及相關電子信息后,即可申報辦理出口退(免)稅。超期申報時需要錄入收匯情況表。超期申報的可以和正常申報的一起申報退稅,如為生產企業,跨年度的免抵退稅數據可合并申報,不需要與本年度出口業務的申報進行區分。例如某生產企業 2024 年 9 月出口的貨物,于 2025 年 4 月進行出口申報時,申報屬期同為 2025 年 3 月,無需分開。

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快賬用戶3097 追問 2025-04-29 01:28

那老師4.30是指申報期,而不是4月所屬期(5月申報)是嗎,好像記錯了,24.11月的出口收入還沒有申報免抵退稅,可能得超期申報了,單證一般指哪些呢

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同學你好 這個可以的
2022-06-16
你好同學,外貿企業的話,還是3月。后邊的說的都正確。
2023-12-10
你好,對正常應該是一致的,您這種特殊的情況,你可以先給你稅管員兒打個電話,問問她讓你怎么填寫。因為很少有這么巧合的事情。
2022-05-31
對的,是的,需要正常申報,下一個月紅沖申報負數銷售額重新開 可以
2024-02-18
你好你們這個貨款收匯了沒?收匯了一般要求4月退
2022-03-10
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