已經(jīng)紅沖你們肯定是抵扣不了,讓對(duì)方重新給你開(kāi)路具藍(lán)色發(fā)票
你好老師我作為采購(gòu)方,因部分退貨19年7月申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表時(shí)選的未抵扣,對(duì)方未開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,10月份這張藍(lán)票又進(jìn)行了抵扣,20年7月份系統(tǒng)提示發(fā)票異常被紅沖,我做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,能要求對(duì)方再補(bǔ)開(kāi)藍(lán)字發(fā)票嗎?
老師, 進(jìn)出口報(bào)稅,就是在10月認(rèn)證了一張需要退稅的發(fā)票,但是這個(gè)發(fā)票有問(wèn)題,需要在11月紅沖,一般平時(shí)正常的情況下,都是把認(rèn)證的需要退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票設(shè)置為暫不抵扣,但是由于這個(gè)11月需要紅沖,稅務(wù)局說(shuō)申報(bào)10月的稅的時(shí)候的那個(gè)發(fā)票設(shè)置為抵扣,但是我這邊申報(bào)了之后就顯示比對(duì)不通過(guò),這是什么情況呀?
老師,你好,這張發(fā)票10萬(wàn)多,退貨一萬(wàn)多,退貨時(shí),由于未抵扣,開(kāi)具了紅字信息表,這個(gè)月抵扣的時(shí)候,在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)未查到該張發(fā)票,發(fā)票驗(yàn)證時(shí)顯示這張發(fā)票已紅沖,抵扣不了,請(qǐng)問(wèn)是什么原因?這種情況可以部分抵扣嗎?
老師,比如我前面收到一張費(fèi)用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個(gè)月要退款。我已經(jīng)開(kāi)好了紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方開(kāi)紅字銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,那這個(gè)發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開(kāi)紅字信息表這個(gè)月,也就是下個(gè)月15號(hào)申報(bào)增值稅時(shí),將這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票,對(duì)方在我們抵扣完后說(shuō)這張票不合適,然后我們8月開(kāi)了紅字發(fā)票,開(kāi)紅字發(fā)票信息單的時(shí)候重復(fù)開(kāi)錯(cuò)了開(kāi)了2張,但是9月我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的,同時(shí)在9月也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題就是重復(fù)開(kāi)了2張的,然后又申請(qǐng)稅務(wù)局退稅了,稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做賬合適
每個(gè)月攤銷的軟件使用費(fèi)的貸方科目為什么是入預(yù)付賬款 而不是像房租費(fèi)一樣入 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
實(shí)收資本沒(méi)有到位,什么時(shí)候要繳足?
停車費(fèi)開(kāi)票稅率怎么區(qū)分
老師你好,小規(guī)模納稅人季報(bào)時(shí),有減免增值稅稅額,請(qǐng)問(wèn)老師計(jì)提稅金和繳納稅金,結(jié)轉(zhuǎn)稅金都該怎么做賬呀
銀行貸款需要提供報(bào)表,銀行要求負(fù)債合計(jì)除以資產(chǎn)總額控制在60%,這個(gè)負(fù)債合計(jì)是流動(dòng)負(fù)債和非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)嗎?用資產(chǎn)負(fù)債表上負(fù)債合計(jì)除以資產(chǎn)合計(jì)??
老師。我想問(wèn)問(wèn)3月的應(yīng)收賬款應(yīng)該是我做錯(cuò)了,但是不知道哪里有問(wèn)題,麻煩幫我看看,謝謝
下午好!老師,我們公司老板朋友通過(guò)公司的賬戶走業(yè)務(wù),他買商品從我們公司戶里采購(gòu),也開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票,賣貨物的錢也走公司賬戶,都開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)錢怎么取出來(lái)給他呢
出口問(wèn)題,5份報(bào)關(guān)單一個(gè)境外收貨人,可以開(kāi)一張普通發(fā)票嗎?
民非這邊年報(bào)調(diào)增的話怎么做分錄?
老師,減少資產(chǎn)總額的方法有哪些?