借銀行存款,貸應應交稅費未交增值稅, 借應交稅費未交增值稅, 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出, 借應交增值稅進項轉出 應付帳款 貸庫存商品等
9月份供應商要求退一張幾個月前的票,但已經抵扣了,我司于9月給對方開了紅字信息表,后來對方10月份才開出負數發票過來,現報9月份的稅的時候發現稅局系統顯示本月有紅字發票,金額為這張發票,但是這張發票的開票日期卻是10月的,請問我需要在9月做賬嗎?做好像沒附件說不過去,不做進項稅額轉出科目又和稅局的系統對不上
老師,我們是外貿公司,有張發票本來用于退稅的,后來操作錯了,勾選抵扣了,然后這個月又開了紅字信息表,對方給我們重開了一張發票,原來那張發票就要進項轉出了吧,進項轉出應該是下個月報增值稅去填的吧
老師您好,我們單位二月份的時候收到一張專用發票,當月就進行了勾選抵扣,但是四月份對方聯系我們說發票稅率開錯了,然后對方給我們開具了紅字發票,又按正確的稅率給我們開了一張,今天我報四月份稅的時候發現新開的發票自動帶進附表二了,但是紅字發票的金額應該填在哪個地方啊?
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進項票,對方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發票,開紅字發票信息單的時候重復開錯了開了2張,但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進項稅額轉出的數字填報的,同時在9月也發現了這個問題就是重復開了2張的,然后又申請稅務局退稅了,稅務局當月9月份就把稅款退回了,老師我現在這個應該怎么做賬合適
老師,我上個月做10月份賬時,抵扣了一張發票,后面對方說開錯了,需要重新開,我這邊就給對方開了一張紅字信息表,對方將這張發票開了紅字發票。 賬做完后領導說稅交多了,需要重新再增加勾選發票,我將進項抵扣發票反統計,反撤銷時,沖紅那張發票就勾選不上了?請問這張發票后面我應該怎樣在進項稅抵扣發票那里操作?
老師,一張出口發票上面的商品有的退稅有的不退稅是什么意思?
請問錄入做賬軟件里的資產模塊資產卡片,累計折舊和固定資產要加明細嗎?比如固定資產電腦1/2/3,累計折舊電腦1/2/3,還是所有的機器設備,電子產品都用貸方累計折舊一個科目就可以
期初現金余額1408.25元,本期發生0.35元的利息收入,根據以上編制現金流量表
老師,請問下就是有個公司她是2024年11月成立的,但是稅務登記是在2025年1月,那2024年的稅要申報嘛?還是從做稅務登記開始申報
24年用了以前年度損益科目,要調整23年所得稅匯算清繳報表嗎?
老師,我公司是勞務公司,一直開的是差額征稅的發票,我業務的20%外包了,這外包部分的業務對應的收入可以開差額發票嗎?
股東分紅需要報什么稅
分公司做所得稅匯算的時候,股東信息寫什么,寫總公司的嗎
老師,現在還可以更正申報1月份的個稅嗎?步驟是咋樣的?我好像沒找到更正申報這個選項
其他公司向我們公司借種苗,年后再還苗給我們,跨市移交。稅務上有什么需要注意的,可以不產生費用嗎?
老師,這個分錄我看了半天還是沒有明白,麻煩您在說下
第一個是收到退回的增值稅,第二個是進項轉出結轉到未交增值稅,第三個是進項轉出發生。
不好意思老師,最后一個應付賬款和庫存商品我還是沒太明白,另外還想問下就是這種的再不用計提嗎
你好,你當時沒有做進項轉出嗎?當時做了進項轉出紅沖的
就是這種情況發生后只收在電子稅務局開了紅字發票,但是賬務上不知道怎么處理,也沒有做賬
你好,你當時你說做了進項轉出兩次,你當時賬上沒有做處理嗎?申報的時候做的進項轉出,如果你做了處理的話,完整的寫一下。
老師您看下,這個是自己做的,感覺不對
做的不對,你紅沖就是啦。不對的,你倒著回來不就可以了,從第一個開始,借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費,應交增值稅進項轉出 借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借銀行房款,貸應交稅費未交增值稅。
好的老師,那我改了,就按您說的這個做就可以了對嗎
是的,是的,是這么做的。
老師另外我想問下就是紅字信息表重復開了2次,有沒有影響
需要刪除一次,作廢一次。
明白了老師,這個賬務上沒有什么影響吧
你好,已經紅沖了的
收到,非常感謝老師指導
不用客氣,工作愉快