是需要對方的發票的,你這邊也得做負數,紅沖賬即可,不做進項稅轉出,因為這個是紅沖,不是進項稅轉出,原來怎么做的就做紅沖就行
老師,我開了一張專票但是金額錯了,對方也認證了,我這邊開了一個紅字信息表,因為時間間隔一個多月,合同挺多的就開錯了,我的紅字信息表已經開了,不是對方給我開的信息表,我這種情況怎么辦?我是應該把紅字信息表和開的銷項發票都給他們是嗎?對方走一個進項稅額轉出?
老師請問,我們是購貨方,上個月增值稅專用發票已抵扣,這個月要退貨,我們申請了開具紅字增值稅專用發票信息表給對方,對方說要走流程,紅字發票沒有給我們,現在增值稅納稅申報表比對不通過,要進項稅轉出,這個分錄怎么做?
老師,問一下,我們開出去的發票對方已經認證了,如果這個票要退回來,對方開紅字信息表審核通過后,我們還沒有給他們開出負數發票,那這樣他們也算本月內的進項轉出嗎?就是只是他申請紅字信息表,我們還沒有開負數發票給他的情況下
老師,比如我前面收到一張費用發票,已認證抵扣,也已入賬,后續這個月要退款。我已經開好了紅字信息表給對方,對方開紅字銷項負數發票,那這個發票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月,也就是下個月15號申報增值稅時,將這部分做進項轉出。
我們是購買方,去年銷售方給我們開了一張發票,我們已經抵扣了,但是上個月那張發票需要作廢 所以我們給對方開了紅字發票信息表,但是對方沒有開具紅字發票還,我們這個月可以做進項轉出嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
您好,老師,請問分公司所得稅匯總到總公司核算,現在分公司開票,分公司開外徑證,分公司建筑服務需要異地預交企業所得稅嗎?
只要董孝彬老師回答,老師實際原始單據只有6507.7元,收銀系統是6507.71,有沒有多付呀
金蝶軟件賬上試算平衡,但資產負債表中資金和所有者權益負債不平衡
不做進項稅轉出嗎?那我紅沖賬了,那增值稅那塊,我之前已經抵扣了的,不需要做轉出嗎
我收到別人的費用發票,我認證抵扣過了,現在是這個業務不需要了,對方要退款給我們,就等于當做沒有發生這費用
你是己經抵扣了的哈,忽略了哈,你的事項需要進項稅額轉出。
是不是要在開紅字信息表這個月,也就是下個月15號申報增值稅時,將這部分做進項轉出。
做賬的話是不是借:某某費用 (紅字負數) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 (紅字負數) 貸:應付賬款 (紅字負數)
是的同學,下月申報