您好,這個(gè)的話(huà)是可以的,可以做轉(zhuǎn)出
我們是購(gòu)買(mǎi)方,已抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)要紅沖這張發(fā)票,我方已開(kāi)具紅字信息表,對(duì)方需要把紅字發(fā)票給我嗎
我們是銷(xiāo)貨方,上個(gè)月給對(duì)方開(kāi)了5張發(fā)票,對(duì)方已抵扣,這個(gè)月對(duì)方給我門(mén)開(kāi)了一張紅字信息表,讓我們把5張開(kāi)紅字發(fā)票,但是只有一張紅字信息表,這樣可以開(kāi)出不?開(kāi)5張還是開(kāi)1張
我們是銷(xiāo)售方,對(duì)方購(gòu)買(mǎi)方收到發(fā)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在跨月沖紅,購(gòu)買(mǎi)方給我們紅字信息表,我們開(kāi)了紅字發(fā)票要寄給對(duì)方么?
老師,我們銷(xiāo)售方開(kāi)了發(fā)票給我們,我們已經(jīng)抵扣了。現(xiàn)在要開(kāi)紅字發(fā)票。是銷(xiāo)售方開(kāi)還是我們購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字發(fā)票信息表啊
我們是購(gòu)買(mǎi)方,有一張去年10月銷(xiāo)售方開(kāi)具的發(fā)票需要紅沖,但是我們?nèi)ツ暌呀?jīng)抵扣了。我們3月份數(shù)電化了,但是稅控盤(pán)沒(méi)注銷(xiāo),我如果在稅控盤(pán)里開(kāi)具紅字發(fā)票信息表,對(duì)方如果也數(shù)電化了,可以在數(shù)電平臺(tái)上處理紅字發(fā)票信息表嗎
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷(xiāo)售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷(xiāo)售處理,記入銷(xiāo)售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢(qián)后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷(xiāo)必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
為什么不需要對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票了再做轉(zhuǎn)出啊
相關(guān)分錄怎么做 我們是購(gòu)買(mǎi)的服務(wù) 做的費(fèi)用 而且跨年了
是這樣的,就是? ?借 以前年度損益調(diào)整? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)分錄的