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老師請問,我們是購貨方,上個月增值稅專用發(fā)票已抵扣,這個月要退貨,我們申請了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給對方,對方說要走流程,紅字發(fā)票沒有給我們,現(xiàn)在增值稅納稅申報表比對不通過,要進項稅轉(zhuǎn)出,這個分錄怎么做?

2021-02-07 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-07 15:49

同學你好 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項,負數(shù) 貸,應(yīng)付賬款等,負數(shù) 在申報時填入進項稅額轉(zhuǎn)出項中;

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快賬用戶3979 追問 2021-02-07 15:53

一借一貸都是紅字對嗎

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快賬用戶3979 追問 2021-02-07 15:55

老師在嗎?

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快賬用戶3979 追問 2021-02-07 15:56

之前購入分錄 借:原材料 借:應(yīng)交稅費-進項稅 貸:應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2021-02-07 15:57

同學你好,, 一借一貸都是紅字對嗎——是的;

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快賬用戶3979 追問 2021-02-07 15:58

那原材料不要紅字嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-07 16:01

同學你好,原材料收到紅字發(fā)票再紅沖;

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快賬用戶3979 追問 2021-02-07 16:03

哦。那這個月就是要多交稅,等紅字發(fā)票來了再紅沖對嗎老師

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齊紅老師 解答 2021-02-07 16:05

同學你好,紅字發(fā)票來了不沖了,原來取得發(fā)票不是做了進項稅額了么,現(xiàn)在退回是沖減原來的進項稅額;

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快賬用戶3979 追問 2021-02-07 16:07

老師那紅字發(fā)票來了分錄怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2021-02-07 16:10

同學你好 借,原材料,負數(shù) 貸,應(yīng)付賬款,負數(shù);

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快賬用戶3979 追問 2021-02-07 16:14

我本來這個月應(yīng)繳納增值稅2000,現(xiàn)在填寫申報進項稅轉(zhuǎn)出,應(yīng)繳納增值稅變3000

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齊紅老師 解答 2021-02-07 16:18

同學你好,進項轉(zhuǎn)出是交稅的;因為進項少了,進項少了,銷項不變,交的稅就多了,這個稅之前已經(jīng)抵過了

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快賬用戶3979 追問 2021-02-07 16:30

那老師還沒有明白這個月剛剛你寫先進項稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出(可以嗎)負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) 這個金額就是稅費,還是全額

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齊紅老師 解答 2021-02-07 16:36

同學你好,這個金額就是稅費,還是全額——這個應(yīng)付賬款是稅費的金額 ;借方是進項稅額的負數(shù),不是進項轉(zhuǎn)出的負數(shù);

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快賬用戶3979 追問 2021-02-07 16:46

老師不要做進項稅轉(zhuǎn)出科目嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-07 16:47

同學你好,賬上是做進項稅額的負數(shù);申報時是做進項轉(zhuǎn)出申報;

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快賬用戶3979 追問 2021-02-07 16:51

那等對方紅字發(fā)票來了, 借:原材料 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) 是不含稅的金額對嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-07 16:52

同學你好,是不含稅的金額對嗎——是對的;

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快賬用戶3979 追問 2021-02-07 16:58

老師這個已經(jīng)是去年8月份抵扣的增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)跨年了,賬務(wù)上還需要做什么處理嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-07 17:10

同學你好,不需要做其他處理的;

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同學你好 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項,負數(shù) 貸,應(yīng)付賬款等,負數(shù) 在申報時填入進項稅額轉(zhuǎn)出項中;
2021-02-07
不會的 開了負數(shù)發(fā)票不需要轉(zhuǎn)出了
2023-04-12
你好? 沒認證是是銷售方開信息表? 銷售方開紅字發(fā)票給采購方? ?做賬對??
2023-06-26
是需要對方的發(fā)票的,你這邊也得做負數(shù),紅沖賬即可,不做進項稅轉(zhuǎn)出,因為這個是紅沖,不是進項稅轉(zhuǎn)出,原來怎么做的就做紅沖就行
2022-09-30
你好同學,你找到進項表表二的一個,第二個部分有個進項稅額轉(zhuǎn)出里面,你打開那里可以進行轉(zhuǎn)出的。23行
2022-05-16
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