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老師比如我們是購買方,進了100萬的貨,現在要退貨30萬。進項票未認證未抵扣。正常業務流程是不是購買方我申請開具紅字增值稅專用發票信息表,并發給供貨單位。他開具紅字發票再給我?我做賬把信息表和紅字發票放到一起做賬?

2023-06-26 13:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-26 13:56

進項發票沒有認證,是銷售方開信息表再開紅字發票這樣處理的。

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齊紅老師 解答 2023-06-26 13:57

您做賬的時候,把負數的發票放在負數的分錄后面。

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快賬用戶8565 追問 2023-06-26 14:03

這個信息表不是誰開都行嗎

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快賬用戶8565 追問 2023-06-26 14:04

沒有必須要求誰先開吧

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齊紅老師 解答 2023-06-26 14:10

如果是全電發票是誰開都可以,如果不是這情況還是銷售方開的。

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快賬用戶8565 追問 2023-06-26 14:11

有規定嗎發來看看, 沒聽說

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齊紅老師 解答 2023-06-26 14:20

你好? 紅沖規則 試點納稅人開具數字化電子發票后,發生開票有誤、銷貨退回、服務中止、銷售折讓等情形,需要通過電子發票服務平臺開具紅字數字化電子發票的,按以下規定執行: (1)受票方未進行用途確認時,由開票方通過電子發票服務平臺發起《紅字信息確認單》后全額開具紅字數字化電子發票,無需受票方確認; (2)受票方已進行用途確認時,可由購銷雙方任意一方在電子發票服務平臺發起《紅字信息確認單》,經對方確認后全額或部分開具紅字數字化電子發票。(當受票方為非試點納稅人時,在增值稅發票綜合服務平臺發起和確認)

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齊紅老師 解答 2023-06-26 14:23

數電發票是誰開都可以? 數字化電子發票-紅字發票開具篇 發布時間:2022-12-08 16:30:35來源:國家稅務總局珠海市稅務局? 紅沖規則 試點納稅人開具數字化電子發票后,發生開票有誤、銷貨退回、服務中止、銷售折讓等情形,需要通過電子發票服務平臺開具紅字數字化電子發票的,按以下規定執行: (1)受票方未進行用途確認時,由開票方通過電子發票服務平臺發起《紅字信息確認單》后全額開具紅字數字化電子發票,無需受票方確認; (2)受票方已進行用途確認時,可由購銷雙方任意一方在電子發票服務平臺發起《紅字信息確認單》,經對方確認后全額或部分開具紅字數字化電子發票。(當受票方為非試點納稅人時,在增值稅發票綜合服務平臺發起和確認)

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進項發票沒有認證,是銷售方開信息表再開紅字發票這樣處理的。
2023-06-26
你好? 沒認證是是銷售方開信息表? 銷售方開紅字發票給采購方? ?做賬對??
2023-06-26
你好,第一個只要你開了紅字信息表,就需要進項轉出。借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-11-24
同學你好 借,應交稅費一應增一進項,負數 貸,應付賬款等,負數 在申報時填入進項稅額轉出項中;
2021-02-07
你好;? 沒有認證; 退給對方; 你退貨做分錄即可; 之前你購貨做的啥科目的??
2023-05-04
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