這需要從進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣和成本增加兩方面來(lái)考慮是否劃算。 進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況 - 取得3%專票時(shí),可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為20000\div(1 + 3\%)\times3\%\approx582.52元。 - 取得13%專票時(shí),可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為(20000 + 2000)\div(1 + 13\%)\times13\%\approx2530.97元。 兩者相比,取得13%專票可多抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額約2530.97 - 582.52 = 1948.45元。 成本情況 取得3%專票時(shí),采購(gòu)成本為20000 - 582.52 = 19417.48元。取得13%專票時(shí),采購(gòu)成本為(20000 + 2000)-2530.97 = 19469.03元。 可見(jiàn),取得13%專票雖然多付了2000元,但多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為1948.45元,只增加了成本19469.03 - 19417.48 = 51.55元。從增值稅抵扣和成本綜合角度看,是相對(duì)劃算的。 所以,應(yīng)該付給對(duì)方22000元。不過(guò),還需要考慮對(duì)方是否有開具13%發(fā)票的資質(zhì)等合規(guī)問(wèn)題,確保交易合法合規(guī)。
老師,我想請(qǐng)問(wèn),我們項(xiàng)目部要付活動(dòng)板房款,項(xiàng)目經(jīng)理談的是不含稅價(jià)10萬(wàn),如果我們需要對(duì)方給我們提供增值稅專用發(fā)票,稅率是13,我們是需要把稅錢加進(jìn)去支付給對(duì)方嗎?加進(jìn)去的話,我們總共要付多少錢給對(duì)方?
老師,我們需要對(duì)方給我們提供勞務(wù),是一個(gè)個(gè)體戶,而且我們還需要從他家采購(gòu)一些物料,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方給我們開票的話應(yīng)該怎么開局 只開勞務(wù)發(fā)票可以么?還是單獨(dú)開具?
老師好:我們成本是含稅19372.5元開票給對(duì)方專票含稅9萬(wàn)元,收取對(duì)方9000元管理費(fèi),我們扣除成本和管理費(fèi)和增值稅附加稅等,還要付給別人多少錢我們才算合適不知道對(duì)方說(shuō)的這個(gè)價(jià)是不是合理的早,具體怎么算的?(對(duì)方說(shuō)他們開票57000元6%發(fā)票給我們并付款給對(duì)方)
老師你好!請(qǐng)問(wèn)下我們公司機(jī)械幫對(duì)方公司做事30000元,然后用了對(duì)方公司10000元的油費(fèi),那么實(shí)際對(duì)方公司欠我們公司20000元的機(jī)械工時(shí)費(fèi),現(xiàn)在對(duì)方會(huì)計(jì)讓我開票給他們公司,那么是開20000元的發(fā)票給他們吧,但是對(duì)方會(huì)計(jì)讓我開30000元發(fā)票給他,那這樣不是對(duì)不上,他們收到票,只付款我們2萬(wàn),這樣對(duì)嗎,謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是小規(guī)模納稅人,對(duì)方要求我們開具6%的專票,我們開具了3%的專票后,對(duì)方要求我們把剩下的3%的稅費(fèi)轉(zhuǎn)進(jìn)他的個(gè)人賬戶,轉(zhuǎn)給他個(gè)人的錢應(yīng)該怎么做賬呢?謝謝
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
好的,謝謝老師了哈
沒(méi)事,幫忙給個(gè)五星好評(píng)