這個剩下部分就寫開紅字信息表,之后對方開紅字發票,可以要求對方按正確再開藍字發票
你好老師,請問我在今年五月份申請紅字發票申請表時選的未抵扣狀態,還需要做進項稅額轉出嗎?后期又把未抵扣的發票抵扣了又需要怎么處理?至今未收到對方開具的紅字發票。
請問老師,我作為采購方發生了部分退貨并申請了紅字發票信息表,但是選的是未抵扣狀態,銷售方沒喲給我們開局紅字發票,之前給我們開具的整張藍字發票都被紅沖了,能要求對方給我們重新開具嗎?
你好老師我作為采購方,因部分退貨19年7月申請紅字發票信息表時選的未抵扣,對方未開具負數發票,10月份這張藍票又進行了抵扣,20年7月份系統提示發票異常被紅沖,我做了進項轉出,能要求對方再補開藍字發票嗎?
采購的商品做了暫估入庫,過了幾個月(5月)收到了發票,沖了暫估,同時沖了多結轉的成本,然后6月對方要求發票退回,我們已經抵扣進項,做了紅字申請,做進項稅額轉出,同時因為系統原因多轉出0.01,當月沒發現,7月對方無法開具紅字發票,然后錯誤的那張發票又重新開具了紅字發票,相當于一張發票開出了兩筆紅字發票并且還多0.01,那我賬務上是否要做兩次分錄,關于成本如何處理,暫未收到正確的籃字發票,而且重新開的藍字發票抬頭會換一個新的
9月份供應商要求退一張幾個月前的票,但已經抵扣了,我司于9月給對方開了紅字信息表,后來對方10月份才開出負數發票過來,現報9月份的稅的時候發現稅局系統顯示本月有紅字發票,金額為這張發票,但是這張發票的開票日期卻是10月的,請問我需要在9月做賬嗎?做好像沒附件說不過去,不做進項稅額轉出科目又和稅局的系統對不上
進料加工新實耗法實操出口退稅及賬務處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業的優惠政策,如果第二季度,資產總額超5000萬了,企業所得稅是不是要把第一季度享受的優惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
但是剩余部分我們沒有退貨也可以申請紅字信息表嗎?還有發票查驗平臺顯示這張發票已經被紅沖了,也是再申請信息表后讓對方再開負數發票然后重新給我們開具剩余的部分嗎?
這個是全部開紅字信息表,之后重新開沒有退貨部分藍字就可以,
要不你這個進項稅額這個轉出對應沒有退貨就浪費了,可以全額開紅字重新開藍字,這個你的這個全額是分2批開這樣可以
可是之前退貨的部分已經開過紅字發票信息表了,(但是對方沒有開負數發票)還可以再重新開一次嗎?再次申請的話選擇已抵扣嗎?
這個還可以再開一次紅字信息表,可以,你總的不超過之前藍字票面金額就可以,10月份這張藍票又進行了抵扣, 這個只能選擇已抵扣,選擇未抵扣這個開不成功,這個你次月申報去稅局大廳那邊申報給對方說你之前xx月已經轉出了,帶上之前申報表,這次申報時候不轉出了
好的,謝謝老師!還有進項稅額轉出是以申請紅字發票信息表為準還是以是否開具負數發票為準相應的做進項稅額轉出呢?
進項稅額轉出是以申請紅字發票信息表為準 ,系統會自動給你轉出,你自己申報的時候附表2 這個20欄會自動填寫進去這個
但是每次我申報的時候進項稅額轉出都是我手動輸入進去的啊?
這個我看學員反饋說是自動生成?那估計你們那邊沒有啟動比對吧,你這個那這個先填寫不抵扣試試看看,看可以開成功不?不能就選擇已抵扣開,之后次月申報不填寫看可以成功申報不,可以就不需要去稅局了,