您好,有沒有要達到的稅負率?還有毛利率?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
老師,我不懂你所說的這些
假如你的20萬是含稅的,是一般納稅人13%稅率,要達到3%稅負率,這樣銷項稅額=200000/1.13*0.13=23008.85 應交增值稅=200000/1.13*3%=5309.73,推出進項稅額=23008.85-5309.73=17699.12、不含稅成本=17699.12/0.13=136147.08,含稅成本=17699.12%2B136147.08=153846.2
老師,我們是小規模納稅人,20萬,老師再幫我算一下好嗎,就像上面這種的 一樣,謝謝老師了
老師,小規模的稅負是多少,這個稅負是怎么算的呢
您好,小規模季度30萬以內不用交增值稅的,現在就要看你的所得稅稅負(應交企業所得稅)/收入,比如企業所得稅稅負率4%,你應交所得稅200000*4%=8000, 推算:8000=(200000-成本)*5% 成本=40000,再順算企業所得稅=(200000-40000)*5%=8000 增值稅稅負率=增值稅/收入
老師,重點成本發票開來多少怎么推算
關鍵要看想不想交所得稅,交多少。 不想交就找20萬成本,