不需要繳納增值稅的,只需要交所得稅 可以
你好!公司有一個客戶已經(jīng)破產(chǎn)了有八、九年,公司也注銷了。但是在破產(chǎn)的前幾個月給我公司付了貨款100000元,公司又不知道是什么原因并沒有在當時開銷售發(fā)票過去,所以現(xiàn)在賬面上的應(yīng)收賬款一直的負數(shù)的,請問我要怎樣做才能把這個應(yīng)收賬款的負100000元賬平掉呢?上次老師說計入營業(yè)外收入,那在利潤分配方面還需要做以前年度損益調(diào)整嗎?還是直接出營業(yè)外收入交所得稅就行了??
老師,我們2020年4月有一筆應(yīng)收賬款,當時掛賬是999.9元,2020.4月對方給我們支付 1000元過來,現(xiàn)在報表上一直有預(yù)收賬款-A公司 0.1元,想清理一下,如果走營業(yè)外收入,需要交增值稅對嗎?能不能退回0.1元給對方呢?
資料:注冊會計師李進在審計永豐紡織科技有限公司2021年度營業(yè)收入時,抽查了該公司12月份的銷售業(yè)務(wù),發(fā)現(xiàn)下列情況:(1)12月10日,采用交款提貨銷售方式售給A公司產(chǎn)品1000萬元(不含稅,增值稅稅率為13%),貨款已收到,發(fā)票賬單和提貨單已交給A公司,但對方尚未提貨,該公司未確認收入。(2)12月15日,收到B公司退回的2020年銷售的產(chǎn)品2000萬元(不含稅,增值稅稅率為13%),產(chǎn)品已收到,該公司未做賬務(wù)處理。(3)12月20日,售給C商場產(chǎn)品2500萬元(不含稅,增值稅稅率為13%),合同規(guī)定公司需對出售的商品負責安裝檢驗,5個月后才能安裝完畢,該公司在交付產(chǎn)品的后立即進行了收入確認。(4)12月24日,預(yù)收了D公司支付的貨款1000萬元,合同規(guī)定3個月后交貨,該公司確認了1000萬元收入和相關(guān)增值稅130萬元。(5)12月25日,確認對E公司銷售收入1000萬元(不含稅,增值稅稅率為13%)。相關(guān)記錄顯示:增值稅發(fā)票上記載的收入3000萬元、增值稅390萬元,直接沖抵欠E公司原材料采購款2340萬元,收到余款1170萬元。(6)12月27日,確認對F公司銷售收入1000萬元(不含稅,增值稅稅率為13%)。相關(guān)記錄顯示:12月27日銷售給F公司產(chǎn)品,其成本為600萬元,收入1200萬元;2022年1月27日,又以1500萬元的價格將其購回。要求:(1)指出永豐公司在收入確認方面存在的問題。(2)指出永豐公司2021年應(yīng)調(diào)整的主營業(yè)務(wù)收入金額
老師,下午好,我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票,我這邊可以公對公給對方公司轉(zhuǎn)賬嗎?要怎么做賬呢?對方公司是養(yǎng)殖企業(yè),不能開建筑服務(wù)目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項在匯算清繳時調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了?但是我們跟他們公司沒有任何的業(yè)務(wù)往來,是他們在我們公司掛靠了一個小工程,我們收到業(yè)主給的工程款,所以要把工程款從我們對公賬戶轉(zhuǎn)出給真正的施工老板,但是施工老板有個養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對公賬戶上往來款是做應(yīng)收應(yīng)付嗎?但是這筆錢給出去就不會有下文了
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項費用比如說10萬元整,該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當時預(yù)提的時候,因為發(fā)票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預(yù)提的費用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因為在23年做沖預(yù)提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
業(yè)務(wù)宣傳費范圍是哪些
老師好,請問房產(chǎn)土地稅除了享受小微企業(yè)減半征收,還有什么政策可以減免
老師,銀行電子承100萬,找一家公司貼息,但是他開不了票,所以只能把貼息的部分私人轉(zhuǎn)給他,那這樣子的話怎么做賬呢?合法合規(guī),貼息是5000塊錢。
老師您好,請問合伙企業(yè)財務(wù)報告里有現(xiàn)金流量表嗎?
老師好,上年底成本多算了,直接匯算清繳報還是需要更改四季度企稅報表?更改報表的話,步驟是什么,需要提交說明什么的嗎?麻煩不麻煩?如果需要補稅,會影響公司納稅等級嗎?
老師好,請問一下,匯算清繳里調(diào)整的項目,就是最后利潤總額變了,我需要做分錄嘛?怎么做分錄呀?
老師,印花稅一定都是雙方都交嗎
老師,給小規(guī)模開了專票,這個沒事吧,它們不能抵扣,但是可以做成本票啊
其他權(quán)益工具投資的會計處理中,沒有可能是債券的可能,持有期間都是應(yīng)收股利,一定沒有應(yīng)收利息的可能?
你好,請問,我之前做的暫估,沒有注明公司,現(xiàn)在是隨便哪家公司跟我們開這筆金額就可以嗎?我們公司是銷售迎賓酒的,發(fā)票開其他的酒可以嗎?