您好,那您正確操作,借銀行存款,貸營業外收入,應交稅費應交增值稅,不需要考慮以前年度損益調整
老師收到人保醫療保險會計分錄
收到城鄉大病醫療賠款會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
但是沒有開票,怎么交增值稅?
不是借應收賬款貸營業外收入嗎?
您好,按款項性質,需要計算增值稅
但是對方公司已經注銷7.8年了
您好,按實質重于形式計算,
老師你好!不是很理解,能說具體點嗎?
您好,按增值稅來說,這個款項與銷售有關,所以需要確認增值稅,除非以前已經繳納增值稅
那對方公司已經注銷了,我現在不能給對方開銷售票,錢又收了好多年,我又怎么把這比錢平賬,又怎么繳稅呢?
您好,,借銀行存款,貸營業外收入,應交稅費應交增值稅,
這個借銀行存款不對啊,收到錢的時候已經是計入銀行存款了,現在重復計入了,跟銀行存款又對不上了?收到錢的時候是借銀行帶應收賬款的。
您好,那您借應收賬款,貸營業外收入,應交稅費應交增值稅