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老師你好,我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整,該費用的發票是在23年2月份開來的,但是當時預提的時候,因為發票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發票,所以我按含稅價預提的費用,23年收到發票后,發現對方開的是專票,小規模企業有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調增處理,現在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀,因為在23年做沖預提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應付款,感覺這樣重復做了,有什么辦法不重復也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝

2023-04-18 14:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-18 14:38

你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般納稅人收到專票; 含稅暫估; 意思要? 體現進項稅來沖含稅金額嗎

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快賬用戶1596 追問 2023-04-18 14:39

含稅暫估的原因是,對方單位去年一年都是開的普票,所以我按普票的入賬方式含稅暫估的,結果它今年開的專票,專票已經入賬勾選抵扣了

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齊紅老師 解答 2023-04-18 14:40

你好;? ?借進項稅? 貸以前年度損益調整 ; 這樣來處理? ?

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快賬用戶1596 追問 2023-04-18 14:41

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-18 14:42

不客氣的; 調整下即可;??

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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