同學,你好 是可以的 可以
老師,我想請教個問題,就是那個我們公司現在就是賣一種一個酒,這個酒是我們市場從一個酒廠進的,這個沒問題,他可以給我們開發票,我就是有進項,我也可以開銷項,但是我們現在還賣一種酒,這個酒就怎么說呢,就是不是這個完全是這個酒廠出的,他只不過說白了,他就是把那個這個酒的那個液體灸。賣給我們,然后呢,他現在就開不出來那種成品酒的那種發票,他就不給我們開發票,但是我現在這個酒呢,我自己買的包裝盒子什么的,我現在對外賣,我要開發票,就現在這種沒有進項,只有銷項的話,是不是這個不太合規?
老師,就是別的公司說給我們稅點,就是發票的稅點他們承擔,讓我們給他們開發票,但是其實兩家公司并沒有真實的貨物銷售往來的額,這樣可以給對方開票?這是之前 會計做的,這樣不是屬于虛開嗎?
老師,我想問一下,有家公司注銷了,但是我們還欠他們發票,他們現在又有一個新公司,我們可以把之前欠的發票的開給他們,新公司嗎?就是名字改了一個字
你好,我們公司之前給一家分公司轉了3000,沒開票給我們,現在找到總公司說那家分公司注銷了,我這個帳要怎么做呢,可以讓總公司開發票嗎,還是說其他處理方法呢
老師,我們之前有一家供應商的款還沒付完,但是他公司注銷了。現在又注冊一家新的公司。他要把之前的發票重新以新公司的抬頭開給我們,我們付款到新公司賬上,這樣可以嘛?
報銷人和領款人同一個人,報銷人處已簽字,可以在領款人處寫同上這兩個字嗎
老師,這個應該選什么,我覺得4.5萬好像不對,應該1萬,8-9兩個月
老師好,獨資企業給法人發的工資扣個稅嗎
老師,勞務公司的,好幾個地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬頭就可以報銷(差旅),好幾個項目的,是不是得按項目來呢
接代賬會計賬,如果賬實不符,需要調還是接著做
老師,我司叫我5月核算成本,然后我看系統入庫A訂單3000個,成品分兩次入庫,是2025年2月24日入庫2000個,2025年03月03日入庫800個,直到今天2025年4月29日還有200個未結單,但是生產日報表這樣寫2025/3/11成品做2000個并入庫,這明顯是做假報表了?還是說他把B訂單做好的,入庫到A訂單先
老師好,我是建筑內賬,我想問下一筆賬款,如何做會計分錄,李這個卡500轉入甲公司,甲公司代支付給供應商乙,怎么做會計分錄呢? 我做的是第一步:借:其他應收—甲公司 貸:銀行存款—李(這可不可以做成庫存現金呢) 第二步:借:應付賬款—乙 貸:銀行存款—甲公司 這樣是否正確?
老師,人員工資不管是計入成本還是費用,都不影響利潤啊,對稅務沒有什么影響啊,只是內部核算的問題,那計入勞務成本又不能成本倒掛然后一直不結轉與其那樣我一次計入費用不可以嗎
老師,假如我名下有兩套房子,賣掉一套后,過了一段時間又重新買一套,請問現在買房是按第三套房子繳稅還是按第二套房呢?
老師勞務成本不結轉,稅務也發現不了我結沒結轉吧,與其這么麻煩我一次把人員工資計入費用可以嗎比如餐飲業或者婚慶公司
都與經驗活動無關的都可以嗎?
同學,你好 不可以的
我們公司是銷售迎賓酒,其他的酒應該就是與經營活動無關吧?這筆暫估我們其實根本沒有進貨的,
同學,你好 那這筆暫估要紅沖
是要沖紅,我該用什么貨物的發票來沖?現在就是這個問題,因為根本沒有進貨,就是隨便做了一個暫估,謝謝
同學,你好 就只是紅沖,這個暫估的成本要納稅調整
納稅調整就是要交稅啊,不可以讓其他公司開個發票嗎?用發票沖了就不交稅了啊,你們是專人應該很清楚啊
同學,你好 你要真實業務才能暫估,你這個是假業務假暫估,你的目的是為了少交稅,是不合規的
我知道這個是不合規的,那你的意思是比如我預先知道我要進貨哪家供應商才可以做這家公司的暫估,是這樣嗎?
同學,你好 是的,有采購合同的。暫估是業務進行了,只是沒有取得發票而已。不是連開展都沒有。