這是虛開發(fā)票違法行為。不能做。
老師,您好,我們公司接了外面銷售員一個單子。由于他個人沒有公司,所以想走我們公司,這樣就可以有票開給客戶公司,我們公司是幫他開票五萬,但是實際我們收到金額僅1萬多的樣子。等客戶打款到公戶五萬之后我們公司私戶再退回三萬多給這個銷售員。請問這樣開票的方式屬于虛擬開票嗎?
老師,就是別的公司說給我們稅點,就是發(fā)票的稅點他們承擔(dān),讓我們給他們開發(fā)票,但是其實兩家公司并沒有真實的貨物銷售往來的額,這樣可以給對方開票?這是之前 會計做的,這樣不是屬于虛開嗎?
有個問題老師,就是我們客戶給我們公戶轉(zhuǎn)了錢,之后我們沒有開發(fā)票給他,這樣會不會掛賬?我們是按開票來做銷售的,這樣是不是等于我們欠了客戶錢?
老師,我們公司裝的水,水費是自來水公司開票給我們,可以開9個點的發(fā)票給我們嗎,我們讓班組來全部承擔(dān)這個費用,那我們就要開票給班組那邊,如果班組是個人的話,我們可以開9個點的發(fā)票給他嗎,這樣附加稅,企業(yè)所得稅我們是不是會有損失
老師,我們進貨,對方說我們進的貨沒有發(fā)票了,給我們開別的貨品明細的發(fā)票,也是一樣稅點,這樣可以嗎?要不就沒有發(fā)票了,都是一樣抵稅嘛,我們開出去就當(dāng)是無票進貨,但是也不虧嘛
這個消費稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
我來這家公司,老板說之前會計也這樣做的額,那我是寧愿辭職也不要這樣做咯?
您好,支持您這樣做,因為風(fēng)險非常大。