如果當地稅務允許,上年底成本多算可直接匯算清繳申報;若要求四季度報表與年報數據一致,則需更改四季度企稅報表。更改時一般可在電子稅務局申報更正模塊操作,或到辦稅服務廳提交相關資料辦理,要說明錯誤原因。及時主動補稅通常不影響納稅等級,若存在違規行為則可能有影響。
想請問老師,企業所得稅匯算清繳是先調整自己的報表,再去根據報表進行匯算清繳填寫。還是不需要改動財務報表,直接進行企業所得稅納稅調增調減,需要補繳的企業所得稅,直接通過以前年度損益調整去做賬嗎,如果不需要補繳稅款的話就什么都不用做,還請老師講解
老師 請問一下2021年公司是小微,2022.1季度公司是小微,2022.2季度不是小微,這種情況下很能享受兩稅兩費減半政策了嗎?如果現在還是按照減半繳納的,后面2022年匯算清繳的時候不是小微企業,減半的稅費是否需要更改申報表補繳呢?
老師你好,我是一個小企業會計準則的一般納稅人公司,今年5月份匯算清繳的時候要補稅一萬多,但是科目做到了未分配利潤里造成資產負債表和利潤表勾稽關系對應不上,于是我把二季度資產負債表的應交稅費和未分配利潤數據手動更改了,但是3季度沒有改,這樣的情況需要到稅務局更正報表嗎?
你好老師,年度所得稅匯算清繳時,招待費進行了調增,但是因為公司處于虧損狀態,所以也不用補稅。現在我需要在報表上的調整嗎?是不是還需要做會計分錄調整?具體怎么做呢?麻煩老師指導一下,謝謝
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
要求四季度報表與年報數據一致指的是?是單獨指成本嗎?匯算清繳不是就是調整差異,填的數據跟四季度企稅一致,需要調整的再填那個調整表啊
是所有的數據要一致
納稅調整項目明細表