你好 做交時相反分錄??
老師好,19年教育費附加和地方教育費附加計提了,也繳納了(這2個分錄都做了),因為是政策原因,這個月稅局把這2筆稅給退回到公戶上了,這個怎么做賬呢?
老師好,19年教育費附加和地方教育費附加計提了,也繳納了(這2個分錄都做了),因為是政策原因,這個月稅局把這2筆稅給退回到公戶上了,這個怎么做賬能不用調整報表呢?
請問老師制造企業去1月增值稅、教育附加稅、城鎮土地使稅已交并計提,3月稅務局要求退稅6個月后再交納,請問完整會計分錄是:退回來時:借銀行存款 貸:應交稅費-增值稅 應交稅費教育附加等,請問已計提的會計分錄用不用管,還有退回增值稅的另外一道分錄怎么做
本月因政策退回之前繳納的增值稅教育附加費等,但是等到8月還要繳納回去,現在應計入什么科目怎么做分錄呢
4月收到了前期1-3月已計提并已繳納的附加稅,現在六稅兩費減半政策,附加稅退了一半回來,本月怎么做分錄呢
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
我們是勞務分包公司,現在是甲方給了我100萬的3%的銷項發票,然后客戶給我開了50萬的進項發票,但是50萬還沒定是3%還是6%,想問能不能差額征稅?或則怎么開票劃算?
老師麻煩問一下計提社保金額怎么全
老師,財務軟件上算的增值稅比稅務系統少0.01元,需要怎么調整?
老師,我收到的這個個稅手續費反還,我還用申報增值稅報表嗎,
總分公司報財務報表,分公司需要報嗎?還是總公司報就可以了。
直接做相反分錄然后做計提嗎老師
你好 計提 不動,因為后面還要交上呢?
好噠, 謝謝老師
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!