你好這個金額不大吧,可以不用調直接借稅金及附加,負數,貸應交稅費 負數 ,借應交稅費 負數,借銀行,要是享受優惠多交借銀行 貸營業外收入也可以
你好,一般納稅人,月度不超過10萬免教育費附加和地方教育費附加!!但6月申報時忘記選擇減免了,把這兩個附加繳納了,也計提了!!7月份發現錯誤,改報表申請退稅了,也收到退稅款了! 請問我該怎么沖銷分錄和更正! 我現在財務報表不相等
老師好,19年教育費附加和地方教育費附加計提了,也繳納了(這2個分錄都做了),因為是政策原因,這個月稅局把這2筆稅給退回到公戶上了,這個怎么做賬呢?
老師好,19年教育費附加和地方教育費附加計提了,也繳納了(這2個分錄都做了),因為是政策原因,這個月稅局把這2筆稅給退回到公戶上了,這個怎么做賬能不用調整報表呢?
老師好!我是一般人,1、2月交了增值稅及附加稅,因出新政策,小微企業附加稅減半征收,4月份退回了一半的附加稅,這個月申報時,稅金及附加因為當時扣減了地方教育附加,導致利潤表上稅金及附加減少,申報時填利潤表,保存不上,怎么辦?
老師,小規模公司,2024年12月份開了專票35萬,全額征稅,當時12月份也計提附加稅,借:稅金及附加,貸:應交稅費-城建、教育、地方。2025年1月發生銷售退回15萬沖紅,導致退回附加稅,1、收到附加稅款:借銀行貸:應交稅費-城建、教育、地方教育2、發生銷售退回,導致出現多計提的附加稅,還跨年度了,這種情況怎么做會計分錄?會計分錄1、借:應交稅費-城建、教育、地方教育貸:利潤分配-未分配利潤會計分錄2、借:稅金及附加(負數)貸:應交稅費-城建、教育、地方教育(負數)老師,出現導致跨年度多計提的城建稅,是按會計分錄1還是會計分錄2處理入賬??麻煩詳細回答,謝謝
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
是的老師,金額是300多 就是享受優惠政策退的 借 銀行存款 貸 營業外收入 是只做這一筆就行了,還是還得加上您前邊的兩筆紅沖呢?
不需要了,借 銀行存款 貸 營業外收入 直接做這個
我知道了,您說的是2種方法,謝謝老師
是的,我說的是兩種方法。