借銀行存款, 貸應交稅費、 借應交稅費 借稅金及附加負數
你好老師,我們公司享受六稅一費的政策,現在收到國稅退回的,1月和2月減半的附加稅,城建稅,和印花稅。該怎么做分錄呢?謝謝
4月收到了前期1-3月已計提并已繳納的附加稅,現在六稅兩費減半政策,附加稅退了一半回來,本月怎么做分錄呢
2822年六稅兩費減免政策,已經計提繳納了1月2月的附加稅,4月申請了減半抵稅,怎么做分錄
1-2月按12%繳納三個附加稅,現在新政策是減半增收,把原來的一半附加稅退回來,分錄是如何做?
老師好!今年1-6月的增值稅已申報并繳費,7月享受加計抵減政策,把之前交的增值稅及增值稅附加都退回來了,收到退費怎么做分錄?
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
比如我1-3月總共退回來的減半金額是7000,我4月即將要計提的本月稅金及附加是3000,那這樣稅金及附加4月末余額就是貸方4000?
你好,對的是的,月末結轉到本年利潤沒有余額的。
借:銀行存款7000 貸:應交稅費7000 借:應交稅費7000 貸:稅金及附加7000
可以的,可以這么做的。