按差額沖減多計提的所得稅費用就可以
老師,我19年12月份未計提企業所得稅,然后我在20年1月份繳納的時候補計提了,你看我分錄可以這樣寫嗎
老師您好,做賬過程中我不下心計提了所得稅,我們公司是不交所得稅的,然后去年的所得稅計提了,賬上顯示2萬多的。后面怎么把這賬銷掉呢
老師,小規模,第四季度盈利 是不是要在12月底計提所得稅,到22年1月征期申報繳納所得稅?匯算清繳時需調增利潤總額,然后再繳納?匯算清繳需多交的還需要計提嗎?
老師,你好,我在12月底計提了所得稅費用30萬,然后本月繳納了所得稅23萬,然后怎么做賬?是需要把上月計提的紅沖掉,然后再重新計提繳納嗎?
老師好!我剛到一家新公司,這不是9月份了嗎?那到了月底是不是要計提企業所得稅稅?然后10月份繳納企業所得稅?那我這個9月底我計提哪幾個月的企業所得稅,
小規模納稅人,開具1%稅率的普票,季度銷售額超過30萬,是按全額繳納增值稅還是按超出部分繳納
老師你好,社會團體組織收到工會給的費用計入什么開門
老師,茶葉店屬于個體,進項沒有發票可以計算成本嗎?
老師,銀行扣的利息,怎么寫分錄
老師 退出積 是開票的銷售額 還是退什么 票上都是0稅率
固定資產預計凈殘值怎么算的,我怎么知道是多少?
小企業會計準則,也需要填管理費用,銷售費用明細嗎?
請問老師,房開公司這個月繳納城鎮土地使用稅竟然是0,系統帶出來,這是怎么回事
日常未計提增質稅,季末計提會計分錄:借:主營業務收入,貨:應交稅費一應交增值稅對嗎
請問公司購入的車當時入賬時是普票,沒有進項抵扣,現在要賣出去,可以按3% 開票,減按2%交稅嗎?
就是要把交完剩下的所得稅余額,紅沖掉對吧,使余額為零。
是的,你的理解是對的
好的,謝謝老師~
好的,客氣,幫到你就好