您好您是查帳征收,還是核定征收。
老師,酒店住宿的增值稅專用發票,不屬于成本發票。住宿發票上的進項稅額可以用來抵扣公司開出銷售發票的銷項稅嗎?
老師我們開茶葉店,銷售茶葉,開發票可以開茶葉禮盒嗎,但是進項里面只有茶葉,禮盒沒有進項,
老師,我們是煙酒店,營業執照上有茶葉的銷售許可,主要是賣白酒的,偶爾賣點茶葉量不大,可以用白酒進項發票抵扣嗎(茶葉算農副產品嗎)
老師您好,請問從美菜平臺購買的雞蛋,收到的發票是免稅雞蛋發票,我們加工成茶葉蛋銷售,那可以按照10%計算抵扣進項稅額嗎?
老師你好,有個小規模的茶廠,主要是生產加工茶葉然后銷售出去的,老板買了裝茶葉的禮盒,請問這個也是屬于公司的成本吧?入賬時可以直接這樣做嗎:借:主營業務成本 貸:庫存現金
大家好請教一下小規模24年9月到現在支出也沒開發票除了納稅調增還有啥單據能替代發票嘛對方是個人采購款都是5萬左右個人怎么入賬稅前抵扣
老師,研發費用加計扣除在匯算清繳時怎么體現
公司的會計是兼職,不買社保。發工資是不是要通過管理費用-勞務費。 賬務處理是: 借:管理費用-勞務費 貸:其他應付款-張三 這個賬務處理,對嗎?這個兼職的會計要開這個發票給單位嗎?
老師,我開的建筑服務,工程服務,這個在增值稅申報主表一填寫的是4欄9%稅率的服務,不動產和無形資產,那么主表我應該輸入到貨物銷售額還是勞務銷售額?
樸老師您好,非樸老師勿擾。出售半成品就是要核算半成品成本了,那我每個都要做還原數據了。如果說老板不要求核算半成品成本,是不是就用分批法或分步法平行結轉
想問下房地產企業各階段收入的確認條件,在申報增值稅時不知道應該按整套房款確認還是實際收退款確認
老師您好,貸款交的錢記財務費用能全額扣除嗎
差額納稅的一般納稅人 旅客運輸發票也不可以抵扣吧 所有的專票都不可以抵扣
老師,,您好!嗯,中小國轉平臺進行的一個投資收益有賣虧損的也有賣盈利的嗯,是不是用盈利直接沖抵虧損申報增值稅?傭金和其他也計入了投資收益,申報增值稅時,需要減掉傭金和其他嗎?
每個月交20萬增值稅,老板要把增值稅入帳怎么做,怎么出報表
查賬征收
就是申報個稅時,成本那塊填數怎么填,因為都是跟茶農收的茶葉,根本沒有發票
是這樣的,以前稅務局對查帳征收的個體成本費用入賬是不管的,稅務局這個季度有預警了,你填列的成本和實際收到的發票偏差太大會被預警到,另外收購的農產品可以自行開具農產品收購發票
沒有收到成本票,那就是成本就是0嗎?如果沒有成本票那就要按收入減去個人扣除費用15000交個人所得稅嗎?
經營所得的預繳是不扣5000的,年度匯繳可以扣除,成本票沒有的話建議少填列一點,或者有員工的話可以給他們工資報個稅抵扣一些成本費用
沒有員工,成本票沒有,就是老板自己,比如第一季度銷售77700元,成本那我填的0,扣除那填的15000,應納稅所得額是62700元吧,然后稅率是35%嗎
您好您說的15000是什么錢?
現在是沒有進項票,不讓進行下一步操作
您好,這個需要備注原因
寫沒有成本費用票?
那能寫沒有成本費用發票嗎?
不能呀不能哈,就寫當月貨品已入庫并已結轉成本,發票待以后期間取得。