您好,這個是可以的,允許
老師你好,我們公司是做項目工程的,就是人臉識別之類,直接購買的商品和材料,我看見以前的財務,是借:主營業務成本,貸:銀行或者現金。因為購買的商品和材料配件是直接用在工程里面的。沒有庫存在倉庫。還有購買商品和材料時,或者商品發生損壞退回給廠家時發生的運費都是直接計入主營業務成本嗎?還有一個問題就是有些商品購買了,放在倉庫里面的。沒有領出去用,月末不用結轉吧?謝謝老師
老師,請問我公司生產配電箱,就是工地起商品房各個樓層需要安裝的那種配電箱。比如有ab c三個項目工地跟我們買配電箱,我們不做產品入庫,直接把領用的材料記入項目成本,可以這樣做嗎1.購入材料 借:原材料1000 貸:銀行存款1000 2.領用材料 借:生產成本-項目a 500 生產成本-項目b 500 3.結轉成本 借:主營業務成本-a500 主營業務成本-b500 貸:生產成本-a b 貸:原材料1000可以這樣做嗎
老師,請問一下,一家小規模裝飾裝修公司,銷售五金,但是她購進時沒有要發票,就沒有庫存商品入賬,那么 1、到稅務局代開銷售發票后入賬,直接做的借銀行存款,貸主營業務收入、應交稅費—銷項稅,這樣做對的嘛? 2、現在申請了專票和普票,以后就自己開具發票,可是依然沒有庫存,自己開出去是必須要開明細嗎,還是可以就開一個五金銷售,沒有庫存,這樣開票有沒有影響? 3、這種情況,如果是專票,能開嗎?
老師,以下還請幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現金支付-出去的,怎么做呢?這個是上個月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫存現金 貸:應收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應收賬款,法人微信代收款也做了其他應收款,借的應收賬款。 借了主營業務成本14500,貸了各種支出之后。現金墊付了92元怎么入賬,報賬也是用的現金 你好,可以把你做的分錄復述一下嗎? 好的,如下, 開發票了: 借 應收賬款14500 貸主營業務收入14500 微信代收貨款 借 其他應收款-法人14500 貸 應收賬款 14500 微信收到款相關支出: 借 應付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92,報銷是通過現金報銷,請問怎么入賬? 另外 結轉成本: 借 主營業務成本 7610 貸 庫存商品 7610
第一次做工業賬沒有經驗,剛接手這家公司,管理不是很規范,材料和產品沒有入庫出庫,每月只有銷售產品的發票,銷售成本也是編的,所以目前有點蒙圈,不知道怎么合理做成本,請老師指導一下,公司產品很單一好核算的:1.購入原材料(入庫) 借:原材料—錫錠 原材料—銅 貸:銀行存款 2.車間領用原材料成本(出庫) 借:生產成本—后面接什么合適請老師告知 貸:原材料—錫錠/銅(兩種原材料) 3.結轉入庫產成品生產成本 借:庫存商品—鑼(就這一個產品) 貸:生產成本—后面怎么設明細? 4.結轉銷售成本(根據銷售收入核算成本對嗎?) 借:主營業務成本 貸:庫存商品—鑼 請老師好好看看,再把我不懂的地方解答一下
資產負債表其他應付款出現負數,金額為-48000000,需要重分類嗎?
老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,北京企業一直都是0申報,2月份忘記申報了,這月增值稅辦不了,怎么辦,能罰款嗎?
什么樣的公司需要繳納工會經費,有什么好處?還是有什么強制性要求?
老師,收到挖機租賃發票/勞務費發票,沒有支付,需要做分錄嗎?
公司原來股東借款60萬,后面變更為不是公司股東了,原股東借給公司的錢也不用還了,這個怎么合理做賬呢?
借:利潤分配為分配利潤 貸:累計折舊 這個分錄怎么理解
捐助學校能不能抵企業所得稅
老師,24年3月因一個企業長期聯系不上,我計提了87500壞賬損失,在做24年企業所得稅匯算清繳時,需要做納稅調增嗎?
老師,公司貸款購買車輛,購買合同是2月份,3月份才支付首付款,發票是4月開。入庫時間是什么時候
老師,不需要用庫存商品來過渡吧,直接用主營業務成本就可以了
對的,不需要過度的和這個
好的,謝謝老師!
不客氣的,祝您開心