你好,前面部分那些計入主營業(yè)務(wù)成本可以的,購入之后沒有使用的可以計入原材料
老師,我們從自己的往來公司A采購材料 月末時掛賬 借:庫存商品 應(yīng)交稅費——進項 貸:應(yīng)付賬款-A 付款給往來公司時 借:應(yīng)付賬款—A 貸:銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè),客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發(fā)出的,那我怎么去消庫存商品這個科目 是不是月底把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣對嗎? 我之前都沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在庫存商品這個科目借方掛了幾百萬的金額,總感覺哪里不對
老師你好,我們公司是做項目工程的,就是人臉識別之類,直接購買的商品和材料,我看見以前的財務(wù),是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行或者現(xiàn)金。因為購買的商品和材料配件是直接用在工程里面的。沒有庫存在倉庫。還有購買商品和材料時,或者商品發(fā)生損壞退回給廠家時發(fā)生的運費都是直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?還有一個問題就是有些商品購買了,放在倉庫里面的。沒有領(lǐng)出去用,月末不用結(jié)轉(zhuǎn)吧?謝謝老師
老師好,我公司目前主要是車輛維修業(yè)務(wù), 問題1維修車輛的工具,(例如扳手那些)購入借:周轉(zhuǎn)材料_低值易耗品. 貸:銀行存款. 領(lǐng)用時。 借管理費用_低值易耗品攤銷。 貸:周轉(zhuǎn)材料_低值易耗品。 問題2購買材料,例如電線電纜購入時。 借:庫存商品. 貸:銀行存款。 他們一般是項目做完一起回來沖賬,結(jié)算時直接 借:主營業(yè)務(wù)成本_材料費。 貸:庫存商品。 問題3 以上操作對嗎?不對希望老師指出,非常感謝
老師,請問我公司生產(chǎn)配電箱,就是工地起商品房各個樓層需要安裝的那種配電箱。比如有ab c三個項目工地跟我們買配電箱,我們不做產(chǎn)品入庫,直接把領(lǐng)用的材料記入項目成本,可以這樣做嗎1.購入材料 借:原材料1000 貸:銀行存款1000 2.領(lǐng)用材料 借:生產(chǎn)成本-項目a 500 生產(chǎn)成本-項目b 500 3.結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本-a500 主營業(yè)務(wù)成本-b500 貸:生產(chǎn)成本-a b 貸:原材料1000可以這樣做嗎
老師您好,我公司是做硬件產(chǎn)品的公司,之前一直沒有原材料倉管,生產(chǎn)研發(fā)的原材料都是隨便取用,產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)里用的原材料每個月都是按同樣的價格核算成本,我現(xiàn)在接手財務(wù),沒有原材料出入庫結(jié)存表格,而且很多原材料都非常細小,不方便盤,另外還有一些主材料,采購直接發(fā)到代工廠了,不知道有多少,我現(xiàn)在完全沒法核算產(chǎn)品成本,請問該如何處理?
電子稅務(wù)局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務(wù)上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增