你好那你就紅沖了這筆分錄即可 你跨年了的話 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸利潤分配-未分配利潤
老師您好,做賬過程中我不下心計提了所得稅,我們公司是不交所得稅的,然后去年的所得稅計提了,賬上顯示2萬多的。后面怎么把這賬銷掉呢
老師,你好,我在12月底計提了所得稅費用30萬,然后本月繳納了所得稅23萬,然后怎么做賬?是需要把上月計提的紅沖掉,然后再重新計提繳納嗎?
郭老師您好!我在做完12月份的賬后,本年利潤期末貸方余額是盈利的4000多,然后我就計提了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在進電子稅務(wù)申報企業(yè)所得稅時,按報表填了營業(yè)收入營業(yè)利潤還有利潤總額后,有彌補以前年度虧損,顯示不用繳稅了,那這樣我的賬還要回去刪掉計提的那筆企業(yè)所得稅嗎
老師您好,幫我看下這份截圖中17號憑證,當時11月我在結(jié)賬時提示我要計提所得稅費用,不然沒法完成結(jié)賬,因為賬上也有利潤嘛,到了12月份我就計提了一筆165800的費用,這筆是沒有實際發(fā)生的,暫時計提的,后面就第4季度預(yù)交了6000多的所得稅,到做完匯算時還交了4145元的所得稅,但5月份的賬里,所得稅余里是不平賬的,還顯示有60403.26的余額,這種我需要怎么處理才能平賬呢?
老師,22年我們計提所得稅1882萬,23年稅審后交了2027萬,請問多交的這個怎么做賬
因為預(yù)算有的超標,然后需要進行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計入預(yù)付,員工的就計入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
我們是勞務(wù)分包公司,現(xiàn)在是甲方給了我100萬的3%的銷項發(fā)票,然后客戶給我開了50萬的進項發(fā)票,但是50萬還沒定是3%還是6%,想問能不能差額征稅?或則怎么開票劃算?
老師麻煩問一下計提社保金額怎么全
老師,財務(wù)軟件上算的增值稅比稅務(wù)系統(tǒng)少0.01元,需要怎么調(diào)整?
老師,我收到的這個個稅手續(xù)費反還,我還用申報增值稅報表嗎,
總分公司報財務(wù)報表,分公司需要報嗎?還是總公司報就可以了。
做到未分配利潤去嗎,不做到營業(yè)外收入嗎
你好是的。 不做的 ;? 按我寫的做賬??
嗯嗯,好的,謝謝老師
沒事的; 希望能幫到你??