您好,是全額交增值稅1%的
小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn),按全額還是超出部分繳納稅費(fèi)
小規(guī)模季度銷(xiāo)售額超出30萬(wàn)?是不是按全額銷(xiāo)售部去繳納增值稅??
小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn),那是全額減按1%征收增值稅,還是說(shuō)30萬(wàn)免稅,超過(guò)部分按1%征收?上海的
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人季度收入超過(guò)30萬(wàn),是超過(guò)的部分按照1%繳納增值稅呢?還是全部按照1%繳納增值稅呢?
老師,請(qǐng)教下以下幾個(gè)問(wèn)題: 1.小規(guī)模納稅人稅率3%,季度銷(xiāo)售額100萬(wàn),超過(guò)了季度30萬(wàn),開(kāi)具普票的,是按超過(guò)部分70萬(wàn)繳納增值稅,還是全額100萬(wàn)繳納增值稅? 2.如果開(kāi)具專(zhuān)票,是按3%稅率開(kāi)具還是1%稅率開(kāi)具?繳納增值稅是按超過(guò)部分70萬(wàn)還是全額100萬(wàn)? 3.所得稅是按100萬(wàn)來(lái)交還是70萬(wàn)?所得稅稅率多少? 謝謝!
老師我們把代賬的賬接過(guò)來(lái)了,把他的憑證全部錄入 我們系統(tǒng)還要操作什么
老師您好,個(gè)體戶開(kāi)專(zhuān)票,做賬時(shí)計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師您好,我現(xiàn)在想查詢下3月開(kāi)具的跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,這個(gè)怎么查
計(jì)提和企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用工資的是怎么寫(xiě)分錄
公司機(jī)器維修不能取發(fā)票。可以按勞務(wù)報(bào)酬。報(bào)稅嘛。
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表研發(fā)合計(jì)金額是填賬上做的研發(fā)支出合計(jì)數(shù)嗎?我的全部是費(fèi)用化支出
老師,請(qǐng)問(wèn)年底本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)貸方,怎么做分錄呀
我們老板貨幣出資50萬(wàn),設(shè)備市場(chǎng)技術(shù)抵價(jià)40萬(wàn)(設(shè)備25萬(wàn)),合計(jì)90萬(wàn)。股東貨幣出資30萬(wàn)。抵價(jià)出資的這部分怎么記啊,借方科目記啥
請(qǐng)問(wèn),給個(gè)體會(huì)報(bào)稅,個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得成本,及利潤(rùn)是一年一清,還是要連上上一年的成本金額一起算上
我們廠區(qū)有一個(gè)廠房租給外地的一個(gè)公司做加工 我們能把電費(fèi)開(kāi)給這個(gè)公司嗎 對(duì)方要不要變更經(jīng)營(yíng)地址