超過的全額繳納1^的增值稅
老師好,小規模納稅人現在是 增值稅季度銷售額不超過30萬,普票免征增值稅專票按照1%交增值稅,超過30萬,是不是全部按照1%交增值稅?
請問小規模納稅人季度超過30萬的發票,是總合計數交1%的增值稅,還是只有超過部分按1%繳納?
請問老師,小規模納稅人季度收入超過30萬,是超過的部分按照1%繳納增值稅呢?還是全部按照1%繳納增值稅呢?
老師,小規模公司,季度增值稅超過45萬,是按照全部繳納增值稅,還是只按照專票呢?
#提問#小規模納稅人,季度收入不超過30萬免增值稅,如果季度超過30萬,是超過部分減按1%繳增值稅還是全額繳納增值稅?
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現在發放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數據給我對嗎?
籌建期交的50萬房租,需要在營業期攤銷嘛
小規模納稅人,本季度開票50萬,那增值稅是按50萬繳納,還是(50-30=20)的20萬繳納
老師,請看一下怎么修改
A公司,有企業股東B實繳60萬和C實繳40萬,現在股東B要把其擁有的一半股權30萬轉讓給D,轉讓價為30萬,請問現金流是D直接轉30萬給B,還是D先轉給A再由A轉回B?
老師個稅經營所得賬上也體現不了實際利潤啊
前年的收到的一張技術服務費專票,今年雙方協商紅沖了,當時已經抵扣過入賬了,現在怎么處理
老師,那就是說如果季度收入超過30萬,所有的收入都要交增值稅是吧?沒有30萬的免稅額了,對吧?
對的,是的,是這么做,是這么理解的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。