對,匯算清繳的肯定也是需要計提的。
你好。老師,季度企業(yè)所得稅是在季度的利潤總額里核算和計提,我的疑惑是企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增調(diào)減的企業(yè)所得稅,是在第四季度結(jié)束之前計提嗎?問題還沒來得及做匯算清繳,我不知道匯算清繳的調(diào)整的企業(yè)所得稅?是在第四季度結(jié)束前做計提還是結(jié)束后做計提?
老師,小規(guī)模,第四季度盈利 是不是要在12月底計提所得稅,到22年1月征期申報繳納所得稅?匯算清繳時需調(diào)增利潤總額,然后再繳納?匯算清繳需多交的還需要計提嗎?
老師,請問一下,我公司如果在21年盈利,需要計提匯算清繳的年度企業(yè)所得稅不?是年末計提,結(jié)轉(zhuǎn)損益,22年繳納就行。還是不需要計提,22年申報繳納匯算清繳的企業(yè)所得稅的時候,用以前年度損益調(diào)整這個科目結(jié)轉(zhuǎn)?
截止到11月份利潤表本年累計數(shù)利潤總額是26萬,繳納個人經(jīng)營所得稅3.1萬,匯算清繳時需要納稅調(diào)增的金額是48萬,如果想?yún)R算清繳不在繳稅,繳納的3.1萬我不退稅,12月利潤表利潤總額是多少
請問:第2季度繳納所得稅后,第三季度虧損,第四季度盈利金額還虧損8萬,有一筆稅收滯納金需要做匯算清繳。我這多繳納的所得稅是不是應(yīng)該申請退稅,匯算清繳的稅金還計提嗎?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計入預(yù)付,員工的就計入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
我們是勞務(wù)分包公司,現(xiàn)在是甲方給了我100萬的3%的銷項(xiàng)發(fā)票,然后客戶給我開了50萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是50萬還沒定是3%還是6%,想問能不能差額征稅?或則怎么開票劃算?
老師麻煩問一下計提社保金額怎么全
老師,財務(wù)軟件上算的增值稅比稅務(wù)系統(tǒng)少0.01元,需要怎么調(diào)整?
老師,我收到的這個個稅手續(xù)費(fèi)反還,我還用申報增值稅報表嗎,
總分公司報財務(wù)報表,分公司需要報嗎?還是總公司報就可以了。