你好;? ? 你實(shí)際是為什么要調(diào)增那么大金額? ?
如果19年利潤(rùn)表利潤(rùn)總額累計(jì)全年是-100萬(wàn),19年匯算清繳納稅調(diào)增2萬(wàn),則納稅調(diào)整后所得是-98萬(wàn),假如20年一季度利潤(rùn)總額是120萬(wàn),那我計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)是用120-100=20萬(wàn)計(jì)算預(yù)交所得稅,還是用120-98=22萬(wàn)計(jì)算預(yù)交所得稅?
12月所得稅預(yù)繳以前會(huì)計(jì)按4%填的利潤(rùn)總額,比利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額高幾十萬(wàn),多預(yù)繳了兩萬(wàn)多所得稅,現(xiàn)在匯算清繳要怎么辦,按實(shí)際填要退稅兩萬(wàn)多,稅局會(huì)退嗎?會(huì)過(guò)來(lái)查賬不
老師,如果今年12月末利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)200萬(wàn),明年匯算清繳時(shí),招待費(fèi)需要調(diào)增20萬(wàn)。那20萬(wàn)的25%是5萬(wàn)稅金還需要繳納嗎?
個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅1至11月已經(jīng)預(yù)繳3萬(wàn),11月利潤(rùn)表上本年累計(jì)金額的利潤(rùn)總額是263146,12月利潤(rùn)表上本年累計(jì)金額的利潤(rùn)總額是441271,12月應(yīng)納稅所得額是178125嗎
截止到11月份利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)利潤(rùn)總額是26萬(wàn),繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅3.1萬(wàn),匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增的金額是48萬(wàn),如果想?yún)R算清繳不在繳稅,繳納的3.1萬(wàn)我不退稅,12月利潤(rùn)表利潤(rùn)總額是多少
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請(qǐng)問(wèn)我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報(bào)稅軟件自動(dòng)生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報(bào)表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
福利費(fèi)有51萬(wàn),工資總額71萬(wàn)需要調(diào)出來(lái)41萬(wàn)
工資總額是不是只是應(yīng)付職工薪酬工資,不包括福利費(fèi)社保公積金部分對(duì)嗎
你好;? ?那么大金額 ; 你調(diào)增后 那你這樣會(huì)多繳納所得稅的 ; 你沒(méi)法不繳納稅費(fèi)哈? ?;除非你去修改賬上數(shù)據(jù); 把福利費(fèi)少做一些? ?
12月發(fā)生的費(fèi)用挺多的,還沒(méi)入賬,我把本年利潤(rùn)做到-48萬(wàn)是不是就可以不繳稅也不退稅了
你好;? 那你趕緊入進(jìn)去;然后再去看? 利潤(rùn)是咋回事 ; 才好判斷怎么處理 ; 是的? ?