同學(xué)你好 直接用以前年度損益調(diào)整來做
老師,請問一下,我公司如果在21年盈利,需要計(jì)提匯算清繳的年度企業(yè)所得稅不?是年末計(jì)提,結(jié)轉(zhuǎn)損益,22年繳納就行。還是不需要計(jì)提,22年申報(bào)繳納匯算清繳的企業(yè)所得稅的時(shí)候,用以前年度損益調(diào)整這個科目結(jié)轉(zhuǎn)?
21年的所得稅費(fèi)用沒有計(jì)提,在22年補(bǔ)計(jì)提,用了以前年度損益調(diào)整科目。請問這個以前年度損益調(diào)整這個科目的所得稅金額要在匯算清繳那個表格填列。
21年的多計(jì)提了工資,在22年用了以前年度損益調(diào)整科目。請問這個以前年度損益調(diào)整這個科目的所得稅金額要在匯算清繳那個表格填列。
請問,21年的所得稅費(fèi)用沒有計(jì)提,在22年補(bǔ)計(jì)提,用了以前年度損益調(diào)整科目。請問這個以前年度損益調(diào)整這個科目的所得稅金額要在匯算清繳那個表格填列。
老師,我們22年6月份繳納的21年的印花稅35557.39,進(jìn)入以前年度損益調(diào)整科目35557.39,結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤25557.39,10000自動結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,我在做22年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)該怎樣做,老師
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報(bào)稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報(bào)表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
老師,那為什么不直接在上一年末計(jì)提呢?計(jì)提的話直接就結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)期損益了
同學(xué)你好 這個如果當(dāng)時(shí)沒做那肯定要用這個損益科目來做
老師,我意思是最好是在當(dāng)年就計(jì)提,下一年做繳納這樣嗎?還是不能做計(jì)提,只能在下一年用以前年度損益調(diào)整來做?
同學(xué)你好 對的 當(dāng)年計(jì)提次年繳納