沖減了所得稅費用,不用在匯算清繳表填寫
2021年用以前年度損益調整科目繳納了2020年的所得稅匯算清繳。那21年做財務報表,需要調整這個報表的年初數嗎?我理解的是以前年度損益影響上年的損益
2021年用以前年度損益調整科目繳納了2020年的所得稅匯算清繳。那21年做財務報表,需要調整這個報表的年初數嗎?我理解的是以前年度損益影響上年的損益
21年的所得稅費用沒有計提,在22年補計提,用了以前年度損益調整科目。請問這個以前年度損益調整這個科目的所得稅金額要在匯算清繳那個表格填列。
21年的多計提了工資,在22年用了以前年度損益調整科目。請問這個以前年度損益調整這個科目的所得稅金額要在匯算清繳那個表格填列。
21年的多計提了工資,在22年用了以前年度損益調整科目。請問這個以前年度損益調整這個科目的所得稅金額要在匯算清繳那個表格填列。是否在工資薪酬報表做賬稅調增?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
老師,請問電商行業的平臺罰款做什么會計分錄
車船稅交了,還需要另外再申報嗎?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
關于長期股權投資的賬務處理
老師通訊費是不是和電話費是一個意思
老師,小規模納稅人開有1%的稅票,申報增值稅時,開票的不含稅收入和稅率怎么按1%申報繳稅?
多計提了工資,不是證明21年多扣除了費用了嗎?在22年不應該調增加嗎
22年用了以前年度損益調整,表示調整的是21年損益,要調整的是21年度企業所得稅
那不用調增?
調整的是21年度企業所得稅,22年度不用調整