您好您把這個(gè)發(fā)票拍我看下,沒(méi)明白退出積是什么意思
老師,銷(xiāo)售出口的發(fā)票是開(kāi)免稅還是0%稅率的發(fā)票?這兩者有什么區(qū)別嗎?是否會(huì)影響退稅呢?
請(qǐng)問(wèn)出口退稅是只退增值稅嗎?出口開(kāi)票時(shí)發(fā)票是按正常銷(xiāo)售稅率開(kāi)后期再申請(qǐng)退稅,還是直接開(kāi)0稅率?
老師,出口退稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)0稅率,這樣對(duì)吧?
老師您好,下面的這個(gè)存貨出口稅率是0代表,我開(kāi)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售發(fā)票的時(shí)候是免稅就是0稅率,但是出口退稅率是0,是不是代表我不能退稅,由于我們一直都是內(nèi)銷(xiāo)比例大,沒(méi)有留抵沒(méi)有退稅,這樣這個(gè)存貨對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額我們還有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?(我們是生產(chǎn)企業(yè))
老師好,出口產(chǎn)品退稅率0%,該產(chǎn)品是出口免稅,是轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)嗎?開(kāi)什么發(fā)票,開(kāi)什么稅率
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)交稅了那匯算清繳納稅調(diào)整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
其他應(yīng)付款長(zhǎng)期掛會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嘛?后期怎么處理
2024年A公司購(gòu)入廠(chǎng)房,但廠(chǎng)房過(guò)戶(hù)手續(xù)到2025年3月才結(jié)束,A公司把廠(chǎng)房租給B公司,B公司又轉(zhuǎn)租給C公司(租期2024年8月到2025年7月),現(xiàn)在B公司要開(kāi)房租發(fā)票給C,應(yīng)該怎么開(kāi)?
請(qǐng)問(wèn),去年代賬公司 暫估了10萬(wàn)的應(yīng)付賬款(沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)),現(xiàn)在匯算清繳沒(méi)有發(fā)票要調(diào)增,賬務(wù)要怎么處理 公司適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
工會(huì)經(jīng)費(fèi)一個(gè)人也得交么?
老師 我想問(wèn)下 我們是新建設(shè)企業(yè) 人數(shù)只有若干個(gè)員工和營(yíng)業(yè)收入為0沒(méi)有達(dá)到中型企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn) 但是資產(chǎn)超過(guò)5000萬(wàn)(都是在建工程) 可以作為小微企業(yè)嗎?
小規(guī)模 主營(yíng)業(yè)務(wù)是賣(mài)水果 運(yùn)費(fèi)走什么科目,怎么做賬
制造企業(yè),采購(gòu)研發(fā)部們所需耗材,入庫(kù)入什么一級(jí)科目和二級(jí)科目?
老師好,開(kāi)專(zhuān)票A公司及B公司,購(gòu)銷(xiāo)合同的編號(hào)不小心填一樣的,都是aa2025040101,合同已經(jīng)給對(duì)方了,那會(huì)不會(huì)有影響?
老師之前有一筆預(yù)付款二十萬(wàn) 無(wú)法要回了 對(duì)方公司注銷(xiāo)了 怎么辦呀
老師這樣的 退那個(gè)金額 怎么算的
這個(gè)是出口的吧,選0稅率就可以
您開(kāi)票選0這個(gè)稅率就可以了
這張票 退多少稅
在出口業(yè)務(wù)中,“0稅率”通常意味著該貨物在出口環(huán)節(jié)不征收增值稅,但進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣或退還。這與免稅政策不同,免稅政策下既不征稅也不退稅。
但是我們也是 免抵退
但這個(gè)發(fā)票并不會(huì)退稅,這個(gè)本來(lái)就是0稅率
你的進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣或退還
那我申報(bào)的意義呢 老師 上月開(kāi)的出口稅 次月必須做嗎 申報(bào)嗎
你的進(jìn)項(xiàng)可以退,這個(gè)你開(kāi)的本來(lái)就是0稅率,上月開(kāi)的,次月必須申報(bào)
那要是這個(gè)月 資料沒(méi)齊不申報(bào)呢
生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅申報(bào)一個(gè)月只能申報(bào)一次。并且生產(chǎn)企業(yè)需要在每月的增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),先完成當(dāng)月的增值稅納稅申報(bào),再進(jìn)行免抵退稅申報(bào)
外貿(mào)企業(yè)在每月增值稅納稅申報(bào)期前可不限次數(shù)進(jìn)行出口退稅申報(bào);每月征期后,僅在征期前未申報(bào)的外貿(mào)企業(yè),可在征期后申報(bào)一次