出口退稅退的是你進項采購時候的稅,進項稅額。
出口退稅 發票是開的0稅率 怎么申請出口退稅0申報
老師,上個月出口發票稅率0錯開成13%了,出現了30000多的銷項增值稅,本月增值稅能不能全填在免抵退申報不體現13稅率。然后下個月紅沖13%也不申報。本月出口退稅能否直接按正確的金額去申請退稅?
請問出口退稅是只退增值稅嗎?出口開票時發票是按正常銷售稅率開后期再申請退稅,還是直接開0稅率?
請問出口的產品增值稅征稅率13%,增值稅退稅率13%,開發票稅率是選免稅還是0稅率?
請問,出口銷售,發票是先報完出口退稅管理才能開具0稅率發票嗎。
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數據給我對嗎?
籌建期交的50萬房租,需要在營業期攤銷嘛
小規模納稅人,本季度開票50萬,那增值稅是按50萬繳納,還是(50-30=20)的20萬繳納
老師,請看一下怎么修改
A公司,有企業股東B實繳60萬和C實繳40萬,現在股東B要把其擁有的一半股權30萬轉讓給D,轉讓價為30萬,請問現金流是D直接轉30萬給B,還是D先轉給A再由A轉回B?
老師個稅經營所得賬上也體現不了實際利潤啊
前年的收到的一張技術服務費專票,今年雙方協商紅沖了,當時已經抵扣過入賬了,現在怎么處理
這道題,每股收益一每股股利=每股凈資產?怎么理解?
出口生產企業如何計算每月要抵扣多少進項,每個月能退多少稅
2025年1~3月份。第一個季度都是虧損的,我在做第一個季度企業所得稅季度預繳的時候,需要先做了匯算清繳。再報第一季度的企業所得稅預繳嗎?
那就是先認證抵扣,次月再申請退采購的稅嗎
對沒錯,就是這個操作步驟。
您說的是生產企業?如果是外貿公司呢,我在網上查的是銷售環節免征增值稅
外貿企業也是一樣的,出口是免稅的,然后只是退你的進項稅。
銷售開票稅率0,還額外退對應的進項嗎?
對,沒錯,就是這個意思。
好的謝謝,那退稅率是怎么來的
我之前沒接觸過不太了解
這個退稅率是海關規定。
好的,謝謝
不客氣,幫忙給個五星。