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老師,我19年12月份未計提企業(yè)所得稅,然后我在20年1月份繳納的時候補計提了,你看我分錄可以這樣寫嗎

老師,我19年12月份未計提企業(yè)所得稅,然后我在20年1月份繳納的時候補計提了,你看我分錄可以這樣寫嗎
2021-01-12 15:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-12 15:10

您好。請問貴公司是小規(guī)模納稅人么?

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快賬用戶7673 追問 2021-01-12 15:11

2020年上半年是小規(guī)模,下半年是一般納稅人

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齊紅老師 解答 2021-01-12 15:11

那最好不要那樣計提,通過 以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶7673 追問 2021-01-12 15:12

這個跟小微和一般納稅人有關(guān)系嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-12 15:13

一般納稅人是增值稅而言。 小微企業(yè)是企業(yè)所得稅而言

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快賬用戶7673 追問 2021-01-12 15:14

不明白哎,怎么又扯到增值稅了,那我現(xiàn)在怎么調(diào)呢,

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齊紅老師 解答 2021-01-12 15:17

補繳稅款的情形 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅

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相關(guān)問題討論
您好。請問貴公司是小規(guī)模納稅人么?
2021-01-12
您好,可以的,但是不太清晰,生成20年利潤表的時候,所得稅費用23596.11顯示在利潤表上
2021-01-12
你們是什么會計準則呢
2020-08-25
你好,如果去年有所得稅應(yīng)納稅額,就需要補計提的??
2021-03-17
可以的,可以21年補計提的
2021-01-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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