可以的,可以21年補計提的
老師,我19年12月份未計提企業(yè)所得稅,然后我在20年1月份繳納的時候補計提了,你看我分錄可以這樣寫嗎
老師 我12月份的時候忘記計提所得稅費用了 然后我已經(jīng)結(jié)賬了 我能在2021年補一筆計提的分錄嗎
老師,請問我12月份的時候個人所得稅忘記計提了,那一月份的時候,個人所得稅稅務已經(jīng)扣繳了,現(xiàn)在要不要補計提呢?
老師2022年12月忘記計提增值稅及附加了,能在2023年的賬上補計提嗎?然后再做一筆繳納稅款的分錄?
老師,我去年12月忘記計提企業(yè)所得稅了,1月繳納的時候一起計提可以嗎?
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改??!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報第一季度的企業(yè)所得稅預繳?
那么老師我今年補計提的這個所得稅費用本應該是2020年12月份計提的 那么我當時沒有具體會不會影響2020年12月份的企業(yè)所得稅呢
不會的,所得稅不會影響當年計算所得稅的利潤總額的